你好,你们这个是属于什么行业的公司呢?

考试您好,山东省税务局在2022年11月份出了一个文件 ,法人名下的车如果租赁给公司使用 ,就不能去税务局代开租车费的发票 ,现在的难点是我司在2020年和该法人签过一份2年的租车协议 ,每月分期付款给她 。 该法人目前欠我司5个月(2022年7月至11月)租车费的发票 ,今天去税务局想代开租车费发票时被告知该法人不能给我司代开租车费的发票了 ,请问这种情况我司应该怎么操作才能取得租车费的发票啊 ?或者转换用什么方法解决这个问题比较好?谢谢老师
请问老师,我们公司属于制造业,一般纳税人,每个月进项发票都不够用,例如这月销售未税开到130万元,利润率10%,那么成本是120万:成本中的材料占60万,人工占40万,电费4万,制造费用8万,但是能开进来的进项发票只有材料和电费,人工和制造费用中的折旧不能取得发票,我们税负率是3.5,这样距离税负率缺口较大,要想每月都维持3.5税负率,应该怎么改变一下这种情况呢?怎么做税务筹划呢?
问题详情 请问老师,公司请广告公司制作隔离栏.警示牌这些应该计入什么费用呢?不属于业务宣传费吧?谢谢老师
请问一下老师,我们是非营利单位,我们整合行业内一些企业联合搞拍卖活动,拍卖会收入及费用通过我们核算,之后属于谁的拍品扣除一定的服务费转给各个公司,拍卖会各个费用也是一样的,我们属于代收代付,请问老师:1.我们费用有些有发票有些没有发票的,还有转账的手续费,聘请外部人员等等,有发票的我们都大约分配直接开给各个公司,不开我单位,问题是没有发票的这些费用和外聘的人员费用,我单位应该怎么处理合适呢,怎么跟企业结算啊,没有凭证给人家,麻烦老师帮我理一下
.综合计算题M省甲公司属于增值税一般纳税人。该公司2023年有关经营业务如下:(1)主营业务收入30000万元,主营业务成本22000万元;(2)其他业务收入4000万元,其他业务成本3600万元;(3)税金及附加2420万元(其中增值税1260万元);(4)管理费用2550万元(含业务招待费500万元),销售费用2000万元(含广告费1850万元),财务费用580万元;(5)营业外收入600万元,营业外支出210万元,其中:营业外支出包括对外捐赠货币资金140万元(通过县级政府向贫困地区捐赠120万元,直接向某学校捐赠20万元),违法排放污染物被环境保护部门罚款50万元;(6)计入成本、费用中的实发工资6000万元;发生的工会经费250万元、职工福利费920万元、职工教育经费580万元。要求:根据上述资料,按下列计算回答问题,每问需计算出合计数:(5)营业外支出应调整的应纳税所得额;(6)职工工会经费、职工福利费、职工教育经费应调整的应纳税所得额;(7)甲公司2023年度企业所得税的应纳税所得额;,老师能不能详细解答一下这三小问,算式可以列一下嘛呜呜呜谢谢谢谢
老师,员工不自己交社保,不从公司交社保,公司正常给开工资,公司申报个税,企业有风险吗?
老师好 公司购买车 是不是还可以抵扣企业所得税 如果可以怎么操作
我们是分包建筑单位,下面劳务安装公司给我们开具的建筑服务,发票可以是9%的吗?
购进库存,不含税金额加税额,单价是不含税单价,普票,我们又不能抵扣进项,算成本的时候,是拿含税金额除以数量的单价,还是不含税的单价
您好,老师,请问从外购商品赠送给客户,然后是取得专用发票比较好,还是普通发票比较好呢?交际应酬费的进项税额是不是需要转出呢,相关文件是麻烦列明,谢谢。
老师好,建筑施工企业有一部分管理人员因为不能交社保,所以就劳务派遣公司开了劳务费的发票,入帐的时候可以进管理费用~职工薪酬吗谢谢
香港人在大陆开立人民币帐户,可以转出至自己境外帐户不
老师,审计用的报表,说是我的资产负债表里未分配利润和利润分配表的未分配利润不一致,不调账的话我要怎么调报表
老师保险公司赔付,20万员工工伤,请问一般情况下有发票吗?
我们公司收到一张2月份的发票,专票我们已经抵扣了,项目名称开错了,现在要求对方红冲,再重新开具,我这边作为一般纳税人进项税2月份已经抵扣掉了,现在他们重新开一张专票过来,我还需要再勾选吗? 账套怎么做分录?
我们是给游客提供讲解,做了一些警示牌
记入管理费用-低值易耗品里面就行
好的,谢谢
不客气,帮忙给个五星好评,多谢,多谢!
还有老师,广告公司给公司设计制作的党建宣传墙呢?是计入管理费用的办公费还是低值易耗品呢?
计入管理费用的办公费就行
刚才您说的那个警示牌计入管理费用-低值易耗品,可以计入销售费用-低值易耗品吗?
计入销售费用-低值易耗品 也行的
老师再请教一下,我们公司刚成立工会,还在办工会的银行账号,现在我们有个员工生孩子,产生了工会费,这个费用又该怎么做呢
这个真是抱歉,工会的账我没有具体做过
不看看确认工会怎么做账