我同学首先是这样,你需要去查一下你电脑端的呃公司电脑端的账本上这些成本的票有没有?如果确定没有这些成本,那你报的这些数字有可能就会被税务机关追缴税款,但数据确实是可以查的出来,现在你得到了多少普票,多少专票,税务局比,你还清楚

老师好,我这里是个体户,按小规模纳税人季度报税,9月15号办的营业执照,10月10日做的税务登记,那是从明年的1月开始申报今年第四季度个税生产经营所得的还是现在也要申报第三季度的呢个税生产经营所得呢?如下2张图。 我们主要是销售红酒和烟还有茶叶的,已经购买税控盘和领电子发票要开票的,那我们是按查账征收还是双定征收在交税上会有优惠些呢? 查账征收的个人所得税经营所得税中,我们的成本费用是按实际的开支扣除,还是这些费用都是要有发票才能作为有效开支进行扣除呢?还有经营者的固定扣除是多少呢?像专项扣除中的子女养育金这些都是要有凭证依据的还是随意填写呢? 我们是小规模纳税人开专票给别人别人可以抵扣的税款是要交的吗?还是季度销售额不到30万也可以免税呢?
老师您好,我们单位是做养老院看护的,下面还有中医诊所。诊所外包给第三方经营,每个月我们拿10%点,其余第三方找发票来走账。现在问题是一年100多万的收入,第三方每次拿技术服务费的发票开取钱,1月份就开了28万,剩下还有50-60需要走账,怕有风险,对方开什么发票合适呢,分月进行吗?另外去年他们没报人工成本,国税局扣了很多所得税(汇算清缴时想拿回来一部分),我是不是可以让他走个5*4=20来万的劳务费(签个合同),这样操作合理吗,还是有什么更好的建议,敬向老师请教,比较急,谢谢!!
你好,我想咨询一下,我们单位去年有票大概收入是980万,然后申报的经营所得,成本710万,管理费240万,财务费用24万,税务局现在查我们,说大数据调出来,我们所有开支,连申报的个人所得税,只有500万,现在喊我们整改或者自己可以开票抵扣,我们可以拿一部分来分红吗?分红可以分多少?有规定吗
老师,我们家在23年12月份预提了一笔借款利息90万,对方的发票要在24年才能开来,现在我们做23年所得税汇算清缴,对方发票只开来了60万,且后面的发票因为各种原因在五月份之前都开不了了。当初入账我做的是财务费用借方,暂估应付款贷方,现在收到的60万利息发票,我冲预提时要怎么入账,怎么做会计分录,另外剩下的无票的30万,我会在所得税汇算清缴时做调增缴纳对应的所得税,这30万对应的当时预提的分录要怎么处理,可以做财务费用借方负数,贷方以前年度损益调整吗,或者还有其他什么合适的办法呢,请老师解答下,谢谢
我们2023年12月份取得一张专票,已做成本价税分离入账。然后2024年3月份对方说金额开多了 ,就把这张发票红冲了,又重新开了一张。今年三月份我们的账务处理为 收到红冲发票 借以前年度损益,贷 应付账款。收到重开的票 借 以前年度损益 进项 贷应付账款。这样做出来后以前年度损益的余额为-26万。现在我们报国税的财务报表,他们的净利润计算是利润总额-所得税费用。然后我们的净利润公式是利润总额-所得税费用-以前年度损益。就导致最后的净利润不对我的问题一:我们做的账务处理对不对?问题二:软件公司说的这个算法不是直接影响了我们的企业所得税了吗?本来按照减以前年度损益的我们的净利润是-99万,如果不减以前年度损益我们的净利润又是-125万多。所有是到底要不要减以前年度损益
老师,普票销方银行账户哪里添加?
老师,您好,老板总以你是小白进来的,你在我这里学到了东西为由不加工资怎么办?
老师我想问下正常是一个月做一次账吗
老师,公司团建活动现金奖,就是部门比赛得了第一名这种奖金,他们来报销,凭证需要贴什么附件?
老师,这是小规模公司成立有一周年了,之前账都是外账公司做,现在招了个全职会计,想把外账接回来做,在整理乱账的过程中发现,有老板个人借出去的款项,他不好意思要,天天来催我找他们还钱,关键还不还,这个要怎么解决呢?怎么跟老板沟通比较好呢?
老师,提额500万,预缴税91743.12元,税率怎么算
石家庄社保费管理客户端里社保的数据我们要怎么核对其正确性?
企业询证函是要盖公章还是财务章?
公司给员工缴纳社保,怎么增员减员? 去社保局开通缴费账户时需要带什么资料?
老师请问公司有55人,残保金大概2左右,需安排多少残疾人可以抵扣这2万的税款呢?
是可以拿出来一部分分红,可是你分红不是成本,分红是从利润中走的,你现在他是问你说你没有普票儿或者是没有工资成本。
成本是有那么多,只是很多是没有取得发票了,因为我们是医院,成本都是从库存扣除的,然后我们欠了别人货款,别人就没有给我们开发票,工资已经申报了个人所得税,工资只有100万左右
就是说如果你没有拿到发票,就算你实际发生的数据也是不承认的,他会让你把利润调高,然后去缴税,这个没有办法,这是死的。