借方余额还是贷方余额
转出未交增值税20年以前,都是每月借转出未交增值税贷未交增值税,19年年末一块从贷方转出,但转出后出现借方余额,本月想调平,但发现应交增值税明细下的科目除了转出未交增值税还有这个余额,其他明细科目都没有余额了,请问这个转出未交增值税的余额怎么调整?
您好老师,我年末结转税金,未交增值税的余额正好是1月份缴税的金额,可是要是把销项税额结平,应交增值税-转出未交增值税就不平,这个怎么调好呢?
老师你好,我想问下未交增值税贷方有余额怎么调平呢?
老师,没看懂您最后的分录,我给您截图我目前账上的余额了,我把进账税和销项税的余额都转到转出未交增值税就是43310.26,然后再做一笔借:应交税费——未交增值税43310.26,贷:应交税费-转出未交增值税43310.26,这样应交税费—转出未交增值税就没余额了,应交税费—未交增值税还有余额43310.26,等税务退了钱,就借银行,贷应交税费—进账税额转出,那最终应交税费—未交增值税和应交税费—进项税额转出就会都有余额了
老师帮忙看看,转出未交增值税期末余额借方有余额是什么情况,现在这个余额我应该怎么平。
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你好同一个法人,两个单位互相可以买货吗?
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老师9题ab错在哪里了?
老师您好,我要开出口发票,根据我这边税务要求备注,要求备注贸易方式,贸易方式我应该是备注什么呢?是看关单监管方式那栏写吗?还有结算方式我是CIF,那备注CIF对吗? 2、我出口结算方式CIF收到的是境外人民币如15000,运费保费换算人民币后10000,备注币种:人民币,出口金额:15000?还是扣除运费保费后FOB价4000备注呢、汇率1对吗
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老师好,一个企业除了除了吃喝玩乐的专票不能抵扣,其他专票都可以抵扣是吗?
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哎,老师,就是我那个证书编号忘了怎么查找。
借方余额
进项大于销项是这样 不用管
那未交增值税贷方显示是当月要缴纳的吧
那转出未见增值税,就一直挂着金额吗
同学你好 你可以转到未交增值税的
未交增值税按理说平的呀!也不会存在余额吧
这个进项大于销项就是这样