实际是收入,可确认为收入并申报

补缴去年12月增值税,我们今年在税务大厅修改了增值税附表一未开票收入负数的数字(去年公司有申报未开票收入和交税,后面申报表附表一可以填写负数冲减),导致需要补缴增值税,这笔补缴增值税怎么记账?
补缴去年12月增值税,我们今年在税务大厅修改了增值税附表一未开票收入负数的数字(去年公司有申报未开票收入和交税,后面申报表附表一可以填写负数冲减),导致需要补缴增值税,这笔补缴增值税怎么记账?
补缴去年12月增值税,我们今年在税务大厅修改了增值税附表一未开票收入负数的数字(去年公司有申报未开票收入和交税,后面申报表附表一可以填写负数冲减),导致需要补缴增值税,这笔补缴增值税怎么记账?
我司购买农机械,无偿为农户进行农业服务,购买机械会收到政府的机械补贴,进行农业服务会收到政府的服务补贴,这两种需要申报增值税收入和企业所得税吗?
我们收到农机补贴,可以自由分配,怎么入账?需要申报收入,缴纳增值税吗?
这月进项我们抵扣了,下月发现错误了,直接给我们红冲了,然后又重新开了一张金额一样的,这样下月我们进项税额转出,然后对方又开了一张进项一样的金额进来,但是下个月我们并没有销售的话,那我们下月申报时候有影响吗?
老师,我们是供应链企业,专门给大学食堂配送蔬菜的。由于我们4月份已经全部发货给了学校,但是学校说是他们4月份的成本超了,所以对于超出部分没有和我们结算。现在说是要把4月超出部分的调到5月份来结算。那我们系统里面怎么改?对于超出部分的,已发货,只是未在4月结算。我们当时系统里面也没有在4月做销售退货处理。
你好,个人股权转让,在哪里操作缴税?工商变更需要有完税凭证,不知道在哪里操作
同一个法人,成立两个劳务分包公司,有没有违规享受小微企业的风险
执行小企业会计准则的企业,支付25年汇算清缴所得税怎么入账,25年没有计提所得税
请问老师 旅行社之前开票都是旅游服务*团款/旅游服务*项下的,怎么今天开票不能这样开了呢?只能是生产生活服务/旅游服务费?都得是生产生活服务项下?
老师好,销售前期已开销售发票且客户已付款,但是本月客户因为产品不良,且不会退回实物,直接扣我司款并在本月开具负数发票,且退给客户款,这个账务处理要如何做?
老师,什么情况下会有车辆购置税,购置税会开发票吗,可以全部税前扣除吗?
小白求解,发票勾选抵扣能勾选到5月底的还是6月份的也能勾选到?
老师,请问我已经登录到12333公共服务平台了,选哪个是人员参保,老师
那这种采购农机补贴,相对应成本是什么?要不然利润很高
成本就是农机的购入成本。
入固定资产的,是不是农机的折旧?
你是购买农机收到补贴啊,不用确认收入与增值税。确认为营业外收入
营业外收入不需要申报增值税吗?
这种营业外收入不需要申报增值税
只是会影响企业所得税对吗?要缴纳企业所得税,不需要缴纳增值税?是这样吗?
是的,你的理解是对的
老师,那还有一个农业服务补贴,就是帮农户提供施肥等服务,政府给农业服务补贴,这种服务补贴需要申报增值税吗?属于主营业务收入还是营业外收入?
属于主营业务收入,要申报增值税