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老师好,我们公司这个月开的是服务类发票,之前购买的设备款有进项税额可以用于这个月开服务发票的销项税额抵扣吗?

2023-11-30 13:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-30 13:40

你好,可以的,可以相互抵扣的

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快账用户4674 追问 2023-11-30 13:41

购进的设备或者其他的进项与开的销项无关都能抵扣吗?

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齐红老师 解答 2023-11-30 13:42

没有关系也可以抵扣的这个

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快账用户4674 追问 2023-11-30 13:43

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2023-11-30 13:44

不客气,祝你工作顺利,加油

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你好,可以的,可以相互抵扣的
2023-11-30
同学你好 差额纳税的也可以抵扣的
2021-08-03
同学,你好 都可以认证
2023-11-30
你好,不可以抵扣的呢,因为你这边是差额征税
2023-04-11
你好,这个是可以的呢。 一直进账大于销项,不影响企业享受国家的加计扣除优惠,企业增值税进项税额大于销项税额,会出现进项税额留抵税额的情况。增值税一般纳税人期末留抵税额是在该时点按照规定允许从销项税额中抵扣,但不足以抵扣,结转下期继续抵扣的税额。
2022-04-11
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