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建筑公司出了一个进度款拨款申请上面有个本期产值比如1000万吧!是不是这个数要确认收入结转成本缴纳增值税了呀!申报的时候填到哪呀是未开票收入栏吗?

2023-11-30 16:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-30 16:30

一般来说,建筑公司的本期产值代表了公司在本期内的工程进度和收入,如果这个数字与实际收到的进度款拨款相符,那么可以将其作为本期收入进行确认。同时,公司需要根据该数字结转相应的成本,并缴纳相应的增值税。 在填写申报表时,这个数字通常应该填入相应的收入栏中,如果该笔收入没有开具发票,则可以填入“未开票收入”栏中。

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快账用户3153 追问 2023-11-30 16:35

根据这个进度款拨放表产值如何记账?是借应收账款/银行存款 贷主营业务收入-未开票收入 应交税费-销项税额,然后结转成本吗?是这样吗?

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齐红老师 解答 2023-11-30 16:36

同学你好 对的 是这样的

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快账用户3153 追问 2023-11-30 16:38

如果老板不想现在缴税,想等以后开了票再交税,账务又该咋处理呢?

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齐红老师 解答 2023-11-30 16:43

那你就做往来科目哦

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快账用户3153 追问 2023-11-30 16:44

工程结算科目什么时候用呀?

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快账用户3153 追问 2023-11-30 16:46

这个进度表是不是如果没收到钱就不记账了呀!还是借应收账款贷工程结算?

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齐红老师 解答 2023-11-30 16:51

1.记录工程合同的收入和成本,以反映工程项目的整体盈利情况。 2.用于在工程完工后,计算项目的实际成本和收入。 3.用于在工程进行过程中,对工程进度进行跟踪和控制。 具体来说,工程结算科目的使用贯穿于整个工程项目,从合同签订到工程完工的整个期间。它不仅可以帮助企业记录和跟踪工程项目的成本和收入,还可以帮助企业控制工程进度,并反映工程项目的整体盈利情况。

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快账用户3153 追问 2023-11-30 16:52

没收到钱的是不是可以是借应收贷工程结算呢?

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齐红老师 解答 2023-11-30 16:54

同学你好 这个可以的

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快账用户3153 追问 2023-11-30 16:56

收入类是工程结算,进主营业务收入,成本类是工程施工进主营业务成本,他俩的差额是工程毛利呀!完工后都是余额为零呢?

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齐红老师 解答 2023-11-30 16:57

 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工

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一般来说,建筑公司的本期产值代表了公司在本期内的工程进度和收入,如果这个数字与实际收到的进度款拨款相符,那么可以将其作为本期收入进行确认。同时,公司需要根据该数字结转相应的成本,并缴纳相应的增值税。 在填写申报表时,这个数字通常应该填入相应的收入栏中,如果该笔收入没有开具发票,则可以填入“未开票收入”栏中。
2023-11-30
需要调整出来交增值税 借:营业外收入. 贷:应交税费-未增值税
2025-10-09
同学你好 这样会有风险的。因为两张报表不一致,特别是快到年底,两个申报表收入不一致,容易让税务上按增值税收入缴纳企业所得税。
2022-12-18
你好,可以不做收入,但是你增值税你开始施工了,需要正常缴纳
2023-09-12
您好,同学,请稍等下
2023-09-12
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