你好!可以不用,内账自己清楚就行
请问老师内账在外账发生缴纳税金这部分怎么处理呢?因为内账原材料和收入都是含税的。另外内账这商品成本单价这也是含税了,这样出的成本单价是正确的么?因为外账都是价税分离,成本单价是不含税嗯
老师,小规模纳税人有30000收入,但是没开票。我这个做分录需要价税分离吗?因为现在不是免税吗?收入确认多少啊
老师,每次讲实务这门课时,老师总会讲会计,税法和增值税是否确认收入,这个具体区别是啥,分别账务处理是啥,尤其增值税确认收入,我只知道是谁要确认销项税额,在我的理解当中,会计确认收入,不就是增值税确认收入了,他俩的确认我区分不清楚
老师好,内帐确认收入,成本在增值税这一块,需要价税分离来处理吗?
老师好,有几个关于小规模纳税人确认免税农产品的收入时的问题。 1、这个免税农产品的意思是征收率为0%,还是说为3%或1%但后续免交了? 2、我收到100元,确认100元的收入,还是需要价税分离,如果要分离,按照百分之多少的税分离? 3、确认收入时还需要贷“应交税费-应交增值税”吗?
老师,企业微信的认证技术专票 以及采买蓝大褂作为宣传费用的进项税额能抵扣吗
请问,月底,我要交的税额在哪里看?
老师,我公司上月销售黄沙100万,但进项只有四十万,能抵扣其他材料的进项吗
法人,也是部分股权的股东,能一起变更吗?变更法人和变更股权是一样吗?
本期申报有个建筑服务预申报增值税,预交申报后之后,体现在本期增值税申报表上哪个地方,本月可以抵减税金吗
老师,您好,请问下我们4月有留抵的增值税11万多,这个月申报后还有7万多的留抵,不知道是不是因为有享受附加费的减半征收的原因,现在税款是-103元,这样申报不会引起税务关注吧?业务这些都是实实际际的。
老师,我们公司是一般纳税人,主要是做工程建设类的,然后现在有一台自用汽车想卖掉,能开普通发票吗,税率是多少呢?
一般纳税人,销项税额负数,进项税额0 ,可以申请退税吗
冲减以前年度主营业务成本,如何做账,进项税已经抵扣
股东为实缴,账面净资产为负数,现在进行股权转让,那么股权原值是不是0?
意思说可以价税合计来计算,然后到时候交了税金,就当成本费用把税费减去?
你好! 是的,就是这样的了