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老师,10月开了一张专票,11月红冲了,开了普票。红冲的这张凭证怎么做账呀?是直接红字冲销吗?

2023-12-01 09:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-01 09:55

你好,借应收账款负数,贷主营业务收入负数,应交税费负数,红冲就可以的。

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快账用户6592 追问 2023-12-01 10:10

老师,当月收到抖音平台发放的现金激励政策奖励2万,请问怎么做账?

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齐红老师 解答 2023-12-01 10:11

你好,这个需要开发票吗?如果不开发票,你就做营业外收入。

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快账用户6592 追问 2023-12-01 10:12

就是需要开发票,开的推广服务费

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齐红老师 解答 2023-12-01 10:14

借银行 贷其他业务收入 应交税费。

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相关问题讨论
你好,借应收账款负数,贷主营业务收入负数,应交税费负数,红冲就可以的。
2023-12-01
做账的话直接把那种凭证负数冲销,可以
2024-01-30
是开自己开出去的吗?是的话,借应收账款负数, 贷主营业务收入负数, 应交税费负数
2025-12-11
是把开了票的做账,然后红冲的再做成调多少号凭证就是
2024-05-06
你好;  那你 销售方开红字信息表; 开红字发票 来红冲哈;  跟购买方没有关系   
2022-12-23
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