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老师,员工预支工资,挂其他应收款。就是不知他什么时候发的,是出管理费用工资还是挂账? 因为挂账一年不好

2023-12-01 10:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-01 10:35

好,没有发工资,这个往来就挂着,发工资的时候再红冲。

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快账用户2613 追问 2023-12-01 10:37

如果挂一年以上,怎么办

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快账用户2613 追问 2023-12-01 10:37

要缴纳个税?

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齐红老师 解答 2023-12-01 10:39

你好 可以的  不交个税的  

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快账用户2613 追问 2023-12-01 10:39

摘要怎么写?

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快账用户2613 追问 2023-12-01 10:39

入账的摘要

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快账用户2613 追问 2023-12-01 10:39

银行单写借款了

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齐红老师 解答 2023-12-01 10:51

你好,对的,写借款是对的,对的。

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快账用户2613 追问 2023-12-01 10:56

入账摘要怎么写?

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齐红老师 解答 2023-12-01 10:56

摘要就写员工预支工资。

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快账用户2613 追问 2023-12-01 11:11

姓名也写上

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齐红老师 解答 2023-12-01 11:14

你好,是的,可以写上。或者不写,就是挂网来的时候,二级科目是这个员工名称。这个也能看出来。

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相关问题讨论
好,没有发工资,这个往来就挂着,发工资的时候再红冲。
2023-12-01
同学,你好 其他应收款--备用金
2023-05-09
你的处理方式是对的 法人借款时 法人从公司借 200 万,账务处理为: 借:其他应收款 - 法人 200 万 贷:银行存款 200 万 此时法人对公司有债务,公司账面体现对法人的应收债权。 法人代付工资时 法人用个人**代付 1 万元工资,本质是替公司承担了费用,相当于偿还了部分对公司的债务,直接冲减其他应收款即可,账务处理为: 借:应付职工薪酬 - 工资 1 万元 贷:其他应收款 - 法人 1 万元 若单独挂其他应付款,会导致同一法人名下同时存在应收和应付两个科目余额,造成账目冗余,还需额外做对冲分录,增加账务工作量。
2025-12-10
您好,贷方是其他应收或其他应付都是可以的,往来科目都会平的,只是暂时挂一下账
2023-11-21
这个从工资里面扣除了不就没有吗。
2022-01-10
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