你好那之前开了发票的吗
老师!您好!我想问下就是我们公司销售一台车销售价格是10万元。我们公司没得现车,打款给91000给成都公司,从成都拿货的。但是成都公司没给我们开票,直接开发票给客户的。客户给我们的车款10万元全部到我们对公账户,我们又从对公账户转91000给成都公司。我们没得进项和销售票,中间有个9000的差额,我这个怎么做账啊
我们有一个客户,还没有5000元货款没给我们。已经给我们了10万元的货款,我们没给他开票。现在这个客户就是不想给这5000,并要求我们给开已付的10万元发票。对方就说:不给开票就是税务局投诉我们偷税漏税
老师我们3月份卖给客户一批货,货款53200元,客户不要发票给我们转了53000元,还欠我们200元。然后4月份又买我们一批货,货款8万元,这个8万元客户让我们给他开了发票,他转给我们80200元,但是我们开发票只给客户开了4月份这车8万元,她给3月份欠我们的200元也转公户了,我怎么办,这样可以吗
老师我们3月份卖给客户一批货,货款53200元,客户不要发票给我们转了53000元,还欠我们200元。然后4月份又买我们一批货,货款8万元,这个8万元客户让我们给他开了发票,他转给我们80200元,但是我们开发票只给客户开了4月份这车8万元,她给3月份欠我们的200元也转公户了,等下次他在采购我们的商品,我们把这200元的发票补给他可以吗?这样可以吗
老师好!我们厂有个客户他3月货款全付清一共18万,有8万是不含税,有10万含税,就开了10万的税票,这10万市叫我们的集团公司开的,现在;老板叫我把这10抵货款,这怎么做呢?我们是从集团公司拿货的,有时我们的客户在我们这拿货之后,直接集团公司给我们客户开票的,但是这个客户的款没有转到集团去,是直接微信转给我们的,
老师,汇算清缴后发现2024年多计提了5.1万职工福利费,分录为管理费用-职工福利费5.1万 贷:应付职工薪酬-职工福利费 5.1万借:应付职工福利费:5.1万 贷:应付账款:5.1万 不想修改汇算清缴表,如何调整2025年的会计分录呢
老师,有没有公司数据分析的表格
请问A工厂是B贸易公司的客户,B公司找了C货代公司出货,A承担一部分人民币,现在B想让C直接把这部分人民币金额开票给A工厂,A付钱给C,可以操作吗?需要签什么合同或者协议吗?
老师,假设发票3张,一笔支出既有现金又有银行,放一起,银行支出单在最上面,第二是现金,现金后附发票,那银行支出单附件是写4张吗?
老师好 我们公司采购了一批采矿设备出口运输到了海外的分公司,用于海外公司的生产使用。出口的时候报关是有货值的,我们的账上应如何处理这个融资租赁的情况呢?这个情况还能否申请出口退税呢
假设进货是90万(价税合计),毛利率怎么计算
老师,内账固定资产需要折旧吗?
上月汇兑损益贷方余额8014人民币,上月底的汇率为7.3159,结汇当天的汇率为7.1,结汇39592美元时怎么做账
你好老师一般纳税人预付款的余额表示借贷应收应付账款在贷方还是在借方
老师,内账应该价税分离做吗?
没有开具
那当时约定的是开发票的吗?如果是的话,现在给人家补开上。