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老师有笔费用,8月份做账的时候忘记做进项税了,然后也还没有抵扣,之前做的分录是借管理费用-保险费;贷银行存款,现在做11月份的账要怎么更正回来呀老师,麻烦具体说下

2023-12-01 14:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-01 14:39

您好,这个的话,就是  借 应交税费 应交增值税 进项税额  贷 管理费用,没有跨年

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快账用户5228 追问 2023-12-01 15:04

那这个金额就是进项的税额喽,

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快账用户5228 追问 2023-12-01 15:04

这样做行吗,比如说进项税400,就是借管理费用红字400;贷进项税400

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齐红老师 解答 2023-12-01 15:06

这个是可以的,可以

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您好,这个的话,就是  借 应交税费 应交增值税 进项税额  贷 管理费用,没有跨年
2023-12-01
你好,都可以的,两种做法都可以 没有银行回单,把银行存款改成其他应付款。
2024-09-24
借应交税费,应交增值税进项, 贷利润分配未分配利润,这个是发票的税额。然后汇算清缴纳税调增就可以的。
2024-10-03
你好,付款的时候挂预付,收到发票的时候,再分摊费用
2025-02-12
您好!你申报的时候,有没有分离?
2022-02-21
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