你好,当天就可以的 不需要

老师 我之前2季度做了其他业务收入,但是当时申报利润表中包含这个数字 但是哦增值税申报表没有,我现在想补到这个月的申报表改怎么操作呢?一般纳税人季度申报的
我们公司4月份开了一直负数增值专用发票,4到6月份的增值税也申报了,现在要申请退税,具体怎么操作?在税务局电子网站上选了一般退抵税管理的退税申请误收多缴,但进去之后差不多要退税的发票,这个要怎么操作?
北京电子税务局代开专票作废了,已经缴纳的增值税和城建税在新一季度的申报表里面也做了扣除,请问税款是直接就能退回来吗,还是需要其他操作
老师您好,我单位为一般纳税人,2022年1-11月份没有开票,企业所得税自报收入共24564.6,但是当时增值税报零,现在税局排查年度所得税收入和增值税数据有差额,我更正了2022年的增值税,在增值税申报表输入数据后显示并不需要缴纳增值税,我想请问一般纳税人是有增值税免征额吗 2022年12月份我们开了不含税88460.19的发票,缴纳了2365.31的增值税 因为我不知道我更正增值税数据这种操作是否正确 简单来说,就是22年增值税申报数据比所得税数据少了两万多,这两万多为不开票自报收入,按期申报时只填写了所得税数据增值税报零,造成年度所得税数据与增值税不符,所以我就更正申报增值税,且发现补报的两万多数据不需要缴纳增值税 恳请老师解答!非常感谢!
数电发票开出来后,不要上报,或做其他操作就下一个月申报增值税就好是吧?小规模的
老师,银行对账单收入是791070.98包括有18000+11505=29505是退回来的打款对方账户名不对退回的,出纳给的凭证也没有这两笔,会计做凭证的收入是761565.98这样对不对啊借应收账款761565.98贷银行贷款761565.98
老师我公司签订了一个销售产品的合同,合同里有项模具费5000,在达到一定销量是退回模具费,现在期满一年,不符合退回条件,要把这5000元给客户开具发票,这个应该怎么开具呢
请问老师,如何分析存货、主营业务收入、主营业务成本、与增值税之间的关系?
老师您好,请问银行内部转账,是属于现金流量表里面的哪一项呀?
老师,个税申报是应收的还是实发的申报呀。
老师有一笔模具费用5000,达到一定产量给客户退回去,现在不符合退的条件,要给客户开具发票,这个开什么呢
老师假设一个员工兼职两家公司A公司和B公司,A公司全额给这个交社保了那么B公司在申报个税的时候需要注意哪些。在增加时候费用扣除数5000选是,等他明年自己汇算个人清缴可以吗?2.还是直接费用扣除5000填写否。假设A发他6000,B公司发他1千那么他在B公司需要交当月税吗@郭老师
老师好,这个季度的社保是不是年报申报以后才能正常申报日常申报呢
老师我公司从银行贷了1000万三年期的借款,这个是用多少可以往外提取多少,不用了再把额度还回去,随用随提,按天计息,这个账务要怎样处理啊
老师,我们公司买了专利用于申请高新技术企业,无实际量产,请问这个专利需要作为无形资产进行累计摊销吗?还是做费用?
有什么原因会造成不能恢复吗?
比如一些预警之类的
税务局那边给你停了开票
这个通知的吧
这个要通知的吧?
好,你开票的时候它会提示你。
专管员没有通知啊
你好,专管员不会通知的,开发票它会提示你。
什么样的提示?数电票系统在开票系统里提示吗?
对的,是的,大体的意思就是已停止开票。
如果停票应该是我违规不整改或者比较严重的原因吧?直接停票不通知吗?
你好,有需开发票的风险。
虚开发票,刚才打错了。
就是我现在没有收到任何通知,然后我进去开票系统也没有任何提示,但是额度就没有恢复。我现在不知道怎么判断。
增值税申报了吗?如果是的话稍等一会再看 也有可能系统的问题啊。
申报了,没有缴款
需要缴款吗?
对的,是的,需要交的税款。
就增值税报表申报缴款是吗?其他不用是吗?
对的,是的,只要先报了凳子睡觉了,税款就可以了,其他的税款可以不用申报