你好,这平板电脑给对方吗?如果是的话有风险,税务局那边很有可能不允许你抵扣的。

老师,您好,公司现在有一项法律咨询服务业务,根据这个业务招了加盟商,收取了加盟费或代理费,然后我们给他们提供技术服务,就是把我们业务如何做复制性的教给对方,这种情况我们收入的费用应该按照加盟费开票还是按照技术服务开票呀
公司收取加盟商一个合作费用4万元,里面包括10台平板(用于教学)+20个账号,加盟商要求4万元开发票,开票的项目是什么呢?可以开成技术服务费吗?因为后期我们不是收了钱就不管了,还得负责让他们回本,讲课等等事情。
公司收取加盟商一个合作费用4万元,里面包括10台平板(用于教学)+20个账号,加盟商要求4万元开发票,开票的项目是什么呢?可以开成技术服务费吗?因为后期我们不是收了钱就不管了,还得负责让他们回本,讲课等等事情
公司收取加盟商一个合作费用4万元,里面包括10台平板(用于教学)+20个账号,加盟商要求4万元开发票,开票的项目是什么呢?可以开成技术服务费吗?因为后期我们不是收了钱就不管了,还得负责让他们回本,讲课等等事情
公司收取加盟商一个合作费用,这个合作费用里面包括给加盟商的10台平板电脑,我开发票开成技术服务费可以吗?因为后期我们还要给他们提供培训,招生等。
公司注销时,销项税额有余额,这个怎么处理
电子税务局二维码能下载到手机上识别然后上到上去
老师,请问小规模纳税人计入在建工程的施工发票,在税务局上对发票进行入账的话,是选择企业所得税税前扣除还是不扣除呢
老师你好,现在开服装加工费不能归类在劳务里了吗?
老师,一般纳税人开发票的小问题,我们商品销售给A是含税800元,A销售给B是1066元,A要求我直接给B开1066的发票,我应该补收A的税费计算是:(1066-800)×0.13,这样计算对吗
朴老师,10月、11月、12月都有销售,分别在10月、11月、12月确认收入,在12月末一起发开票行吗?
问个问题,内账销售不含税的金额5000,跨月给对方开票收税金500,记欠款,记账分录,是借应收贷什么
正在开票,项目名称需要开废发动机,找不到废发动机的选项,可以自己填吗?请问怎么添加
老师您好,请问汇算清缴,A105050职工薪酬支出表-职工薪金支出账载金额填应付职工薪酬里面的贷方计提的金额,而实际发生额是填写银行付出去的金额对吗?按照1-12月份加总对吗?因为一般工资计提是按照当月计提,发放确是隔月发,也就是跨年了
其他应付款贷方有余额,这个怎么处理
给对方的,开的普通发票
你好,对方给你开的是普通发票吗?
不是的,老师,是我们给对方开的普票,他交给我们一个加盟费
你好,那你收到的是不是专票,是一般计税,一般纳税人吗?
不是,老师,是对方给我们交了一笔加盟费,我们开给他们的发票写的技术服务费
你单位是不是一般计税的6%的。如果是的话,你购入的这个平板税率是不是13%的专票?
我们是小规模,开的1%技术服务费发票,对方开给我们的也是普票
那就不影响可以的
老师,那我们这个技术服务费还需要交印花税吗?
对的,是的,需要缴纳的