你好,不可以的,不能抵扣的

11月份的增值税发票,12月初认证,可用在11月增值税申报吗
老师,已在增值税发票平台认证“抵扣联发票”,在12月申报计算11月增值税时,可以不抵扣已认证的进项税额吗
老师,我收到一张11月开的进项发票,现在要开始申报11月增值税了,但是在认证时候没有11月的发票,这是为什么,是因为对方没有申报吗?
11月的发票 11月不做账的就可以直接借:增值税进项税 贷:待认证进项税吗? 然后就可以勾选在11月了吗
现在在申报11月的增值税,我可以把12月开具的进项票认证在11月吗?
银行发现 去年走的流水,备注开工资,但是没申报工资!有什么解决方案?
自然人给公司开票开不了,怎么反向开票
个体工商户需要办理基本存款账户吗
为什么要进行损益结转,如何进行损益结转
老师,报关单上10月25日申报的。到现在还没有出口日期。是不是还不能申报收入是吧?税务系统没有推送过来。我们一般报收入按报关申报月份,还是出口月份?
请问折旧是按照含税额折旧吗
老师,零售业购买商品陈列架入什么明细?销售费用的什么明细?
请问老板新开一家店,但是接手这个店要支付10万转让费,这个转让费怎么账务处理?
老师,最近有新政策说工商减资要交税吗
老师好,公司收到的进项专票是项目名称是"广告服务*广告发布费",我们就是普通的企业,请问这种发票在企业所得税汇算清缴前只能扣除收入的15%吧?