您好,等于说,现在的基数,不是一个是吧

老师,对于职工工资和社保公积金计提,我一直在计提的时间方面有些混沌。比如,我现在9月,本月做8月的账,拿到的银行扣缴记录扣的社保和公积金所属期是7月的,这边当月15号是扣缴上一个月的社保和公积金的。那么我8月的对账单里发的是7月的工资,交的是7月的社保和金。那我9月针对这些时间交错的事件,应该怎么去做工资和社保呢?我9月应该写的是计提8月的工资、社保个人和单位的部分,然后写发放7月的工资、缴纳7月的社保和公积金。这样嘛?那不成了9月做7月的账务了??老师我这个字数有点多,麻烦您回答的时候可以引用下我的问题,然后加上“是的”或者“不是”,不然我怕看不明白。谢谢谢谢老师!!!
补缴社保,资料要银行流水或者工资发放原始 会计凭证,公司发工资是支付宝的,没银行流水,当时提交了员工签字的工资单,现在税局要现金日记账,应该怎么办,问题是社保按最低工资2300缴纳的,支付宝发放不是这个数
老师您好,请问: 前任会计,12月份没计提社保费,也没缴纳。2024年1月才补缴的,这个我补分录时,是不是涉及以前年度损益调整了。。。。借:管理费用-社保费-以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬-社保 补缴12月份社保:借:应付职工薪酬-社保 其他应收款-社保 营业外支出-税费滞纳金 贷:银行 发放12月工资时:借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-社保 其他应收款-公积金 其他应付款-老板 老师请问这样对吗?那个以前年度损益调整分录,应该怎么写?我需要更正去年的报表吗?更正利润表、资产负债表?
公司是生产制造企业,也是高新技术企业,目前我对高新企业的研发费用中的材料费不知道怎么记账,研发人员的工资,社保,其他日常开支的费用我是这么做的分录,您看对吗?计提本月工资/社保费 借:研发支出—费用化支出—工资/社保费 贷:应付职工薪酬—职工工资/社会保险费 发放工资和缴纳社保时:借:应付职工薪酬—职工工资/社会保险费 贷:银行存款 日常费用开支时:借:研发支出—费用化支出—研发技术服务费 贷:银行存款 研发领用材料费这里我就不太理解应该怎么做账务处理了,请老师指导讲解一下,谢谢
老师您好,2024年8月因公司银行账户还没有弄好,员工的社保、公积金当时没有扣,发放工资时账上有代扣8-9月的社保、公积金个人部分,12补缴纳了公积金,社保现在还没有处理好。发现账上有点不平。 8-9月代扣社保、公积金分录: 借:应付职工薪酬-工资 6448 贷:其他应付款-社保 2448 其他应付款-公积金 4000 12月补提公积金: 借:管理费用-公积金 4000 贷:应付职工薪酬-公积金 4000 补缴纳: 借:应付职工薪酬-公积金 4000 其他应付款-公积金 4000 贷:银行存款 8000 我这分录有问题,具体要怎么修改?
老师 请问个人购买非房产公司的房产 需要缴纳哪些税金?分别怎么计算?
公司跟员工签订劳务协议,怎么做账,这个员工申报个税按照劳务报酬申报吗,不缴社保
老师:个人给公司开:专家评审费发票,项目名称开什么 ?单次评审费1000元以内,是不是可以不需要提供发票?公司只需按“劳务报酬”申报代扣代缴个税?
公司换了办公室,装修产生的垃圾清运费、消防防水费、拆除工程费用以及采购的玻璃隔断板分别应该记入什么科目
老师,我想问一下,就是比如公司租了办公场地,然后要装修,这个怎么写分录啊,装修费用。
工地事故安抚家属的车费油费住宿费餐费年报放到纳税调整表的与取得收入无关的支出这一栏行不行
商会组织给公司开的收据 有什么税务优惠吗老师
老师:个人给公司开:专家评审费发票,项目名称开什么 ?、
农业成本一般占收入的多少
本司主要是做国际货物运输代理服务,23年开始公司由于申请许可证暂停营业,未有收入,但还有其他合作有付款出去,导致2023年收入小余成本,这个现在税务提出疑异,我们需要怎么解释
应该怎么处理呢?
这样的话,你们只能有,员工同意按照这个缴纳的证明,这个才可以的
说详细的操作可以吗
员工同意
你看啊,现在没有流水,但是支付宝上边是能查到具体流水明细的,但是你社保基数和工资不是一个,员工同意按照最低缴纳社保,这个证明需要有,然后需要有工资单,他的应发工资,减去社保,要和支付宝这个实发的流水,这样对应才可以
但是这样即便员工同意,税局也不认可吧,还有别的办法吗?
认可,这种方法,只要有书面证明,这个是认可的,你好