你好!要缴纳在电子税务局
老师我想请问一下,我们自建的厂房,按照整个厂房的价值已经转入了固定资产,现在公司自己生产塑料桶,我要把厂房入制造费用,问题这个厂房的另外的楼层又是租给别家公司的,那这个费用我又如何来拆分呢,还需要按照面积来拆了以后将自用的那部分入制造费用吗?
老师,现在我来一个公司上班,这个公司以前购买材料,然后又以单项包工的形式请人施工,建高架房仓库,资金一直没有通过对公账户,现在仓库建成要投入使用了,多数资金也已经付了,在账目方面我要怎么处理呢?是把各种材料发票开过来,再把各方施工的发票补过来计入到固定资产吗?可是其中有些发票是补不过来。我应该怎样处理这个账目?
老师 请问下 我公司买了一栋厂房 然后还有装修成本 我想问下 1 :固定资产的入账要用哪些证明单据 ,比如购房发票; 2 装修七七八八的成本可以跟固定资产一起入账吗 ,直接在系统里面把房产金额加上装修金额一起计乳固定资产吗 3 我们是银行贷款按揭,每期老板个人打到账户上一笔钱 用来还房贷 这个怎么做账呢 这一套下来的分录是怎么样的
老师,我们是房地产一般纳税人,公司买了别人的住宅,计入固定资产了,原值500943.52,已提折旧19829.01,现在价值481114.51元,现在我们把这套房卖出去了,发生了清理费用28816.44。出售这套房子我们给买的人开了不动产的普票,459581.21+税41362.31=价税合计500943.52元,我的记帐如下: 借:固清481114.51 累计折旧19829.01 贷固定资产500943.52 借固清28816.44 贷银存28816.44 现在是固清在借方,要转走就是贷方, 借银行500943.52 贷固清500943.52 可是我们这套房子没报收入呀,主营业务收入在贷方,固清也是在贷方,最后一个分录既要确认收入,又要结转固清,我不会做了
老师您好,请问我2021年3月自建厂房竣工,账上挂有2000w已开票在建工程,21.3转在建工程入固定资产,次月折旧,建筑服务费还有100w没有开票,未开票的没有暂估入账计提折旧。去年3月开了70w发票,会计入了在建工程,还有30w去年7月开票了也是在建工程,没转房子固定资产,上个月发现 发票多开了18w,就把这最后开的30w发票退回去给建筑公司了,以及还有17年交的120w土地价款没转入房子固定资产。请问我如何处理?我要补21年3月的暂估入账100W吗?然后补计提220w(24个月折旧)?30W没收到发票以及22年7月收到发票的(21.3-22.6月)没发票不能税前扣除吗?
早上好,生产企业的出口货物 是不是得申请免抵退?能否详细过程告知一下
老师,我问下我上个月有申报出口未开票收入(视同内销)。这个月开票开上个月申报的未开票收入,又有出口货物(作未开票收入)。那我报表上申报的时候怎么填数据。有正有负数据直接抵减还是怎样?
企业付款盖章,是什么意思,都盖什么章
老师想咨询下厂商把发票开进来,但是这个货物的发票未抵扣,因为没有销售出去,会计分录应该怎么写呢
应付而未付的工资 0.01,是记入到营业外收入吗?
早上好老师,怎么能显示下面表?
报关单的数据是和商业发票一样吗
请问老师,进项比销项多是用留抵税额还是转出多交增值税科目?
老师,现在是这样的,我们公司给别人供了货,他们公帐是冻结的,款都不出来,能不能从其他公司代付
老师去年的专票我们没勾选抵扣入账,能让对方作废然后重新开票吗,对方还能作废吗