你好,按照减除扣款以后的工资计提就可以
老师,计提工资里包含个税了,分录怎么做
员工借款,工资里面扣分录怎么写?
老师,我们7月10号发6月份工资,分录应该怎么写呢,需要先计提工资吗,计提是6月份计提,还是7月先计提再发放, 里面包含社保公积金的分录怎么写呢,按照大中型企业会计准则怎么编制呢
提问:老师,月末计提工资的分录怎么写?包含个税,社保,公积金
请问老师,计提图片分录中,管理费用-工资(这个里面包含了个人的工资和社保金额吗?)
承租⼈的下列会计处理中,正确的是()A.将该租⼊资产作为⾃有固定资产⼈账B.将该租⼊资产的维修费⽤予以资本化C.不对租⼊的资产计提折旧和减值处理D.发⽣的可变租赁付款额计⼊当期损益
酒店行业,除去开票的收入,其他的收入在酒店平台系统就需要确认收入还是对公实际到账再确认收入
我现在收到暂估款的发票了 那我现在就直接冲红 重新入账 ,那结转成本这部分怎么处理,多结转了 这个月就少结转 少结转就多结转这样吗
老师您好,我公司是科技型企业,又开13个点的专票也开6个点服务的专票,这个月要是都开的 6个点的服务费发票,可以用13个点的商品进项票抵扣吗?
老师,我们是生产企业,一个客户预付20%的货款后要求开发票,但是现在产品还没有生产出来,应该怎么做账呢,成本是不是不用结转,也不出库?谢谢
老师好,5月收到的劳务费发票6月忘了给他包个税怎么办呢
建筑公司一般纳税人,想让找一个个体冲往来款,提出来钱,这个发票开什么业务合适呢?
老师请问公司购买土地小规模纳税人这个土地发票是5%吗,以后变成一般人能抵扣吗
老师,企业所得税小规模是一个季度报一次吗?一般纳税人需不需要季度报一次
老师,期初建账,待认证进项税额怎么取金额。因为库存进销存金额和财务软件对上了,后面有一部分是开的之前已经入库的,后面的进项税额怎么做进去?前面应付供应商的是价税合计做进去的,现在该怎么弄?还是本来就弄错了,该怎么改过来?
比如要扣餐费,房租,水电,这些都做到其他应收款的借方还是贷方?
这些肯定是记入其他应收款借方
借:主营业务成本-工资、其他应收款-社保、其他应收款-租金、其他应收款-水电 贷:应付职工薪酬-工资 应交税费-应交个人所得税,这样吗?
发工资的时候是 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应收款-水电、租金、社保
对,没错儿的,就是这么做的
好的,谢谢老师!
不客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢