需要更正申报的,跟你的开票税目不符

我是一般纳税人,这个月9%的开票金额大于实际销售金额,我想问下,我申报增值税的时候该怎么申报?导致这个问题的原因是是开票人员没有看商品销售总金额,没控制好就开票了,开超了,现在账面已经处理了,涉及跨年,以前也做了无票收入,重点是现在按实际开票数申报可以,但是就得改账面数据,改报表,就有没有办法可以不改报表,不改账?
房地产公司电子税务局7一9月企业所得税(小规模纳税人)申报不了,在未申报事项和我的待办下面是未申报状态。在申报事项里是己申报(核心征管:日期为2022年06月21日)。该公司未办理预售许可证,暂无收入。增值税申报表货物及劳务可以填数,服务、不动产和无形资产不能填数。想问下是什么原因导致的?
我公司经营范围里有软件服务,但也有货物销售,但是由于首次税务报到时税务给我核定的税目只有软件服务费,所以我每次申报填报表时销售数据时都只能填在服务及不动产那一列,而不能填在货物及劳务那一列(因为没有核货物税目,所以那列填不进去)。请问这样有没有影响?
老师、我想问一下、公司是一般纳税人、在申报增值税的时候附表三我们公司没有销售服务不动产无形资产、可以我填错了、因为这方面不涉及到税款、如果不更正申报有没有影响呢
老师,你好!我公司有固定资产设备清理.转售。那增值税申报时,是在表一,第2栏13%税率服务,不动产和无形资产处,填上销售数据。然后表三3:栏有销售金额,申请扣除相应的销售额的增值税,。那原来进项抵扣的呢?填在哪?
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?
如果不去更正申报的话有没有影响呢
肯定有影响的,跟你的开票内容不符