您好,这么做账是没有问题的。

大华机械公司兼营运输业务。本月向外地新民公司销售产品:①开具的增值税专用发票上注明:A产品40件、单价2000元、价款80000元、税额13600元,②合同规定运费由销货方负担并由本公司运输队运输,开具的增值税专用发票上注明:运费3000元、税额330;③货已发出,全部款项对方承诺下月付款。应编制的会计分录是()。A借:应收账款93600,贷:主营业务收入80000、应交税费:13600B借:应收账款96930,贷:主营业务收入83000、应交税费13930C借:应收账款3330,贷:其他业务3000、应交税费330D借:其他应收款3330,贷:其他业务收入3330
老师,公司自建厂房,前期土地平整,前期平整土地,收到政府的平整土方的补助款,要求我公司开9个点的专票,然后施工方会开票给我们。 开票出去 借应收账款 贷营业外收入 应交税费-销项税额 收到补助款 借银行存款贷应收账款 收到施工方开给我们的票 借在建工程 应交税费-进项税额 贷应付账款 是这样吗 请问 那收到施工方的票怎么结转成本啊?
老师 我们是房地产开发公司 5月有一笔付款是合同金额的50%, 开的发票金额是合同金额的95%,那5%是保证金没开,分录: 借:开发成本-建筑安装费-XX公司 (95%开票金额) 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款 (合同50%) 应付账款-XX公司 (95%开票金额-这次银行付合同金额50%) 这样做对吗 老师 哪天再付5%保证金再做 借:开发成本-建筑安装-XX公司 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款 对吗 老师
老师 我们是做房地产开发的 这个月开了一张结防水的发票 付款只付了这张开票金额的一半(50%) 刚才领导说计在其他业务支出里 分录: 借:其他业务支出 应交税金-应交增值税-进项税额 贷:银行存款 (50%) 应付账款 (50%) 老师 分录是这样写吗
老师 我们是房地产开发公司 之前收了房主的产权代办费 记的其他应付款 第三方给办的产权证 现在把当时收的产权代办费要交给第三方 第三方给开的专票 因为发票上我们领导已签完字 没法给退回再开普票 请问老师 现在的分录我用其它业务支出把税金给冲一下可以吗 分录: 借:其他应付款 应交税金-进项税额 其他业务支出 (负数)税金 金额 贷:银行存款 (产权代办费金额) 这样可以吗 老师
退休人员,只交单工伤,社保基数那里怎么填?
我们公司是成立到现在一直需要缴纳房产税和土地使用税,这个房子是别人名下的,这两天税务局联系要是名下没有房产就取消一下房产税和土地使用税缴纳,这个需要提供什么相关材料?现在注册地址的房产联系人都没有
老师,请教下,之前开票 企业管理服务*管理费,现在开票是不是开: 生产生活服务*管理费?
我们要在外省设立一个分公司,请问是独立核算比较好,还是非独立核算?分公司没有业务
@朴老师,关联公司之间无偿借贷行为,需要视同销售么?需要开具发票么?还是到期还本操作就行?我们这两个公司都是一个老板,不过,其中一家持有另一家10%的股份,进行了无偿借款,涉及到的税种有哪些?
请问老师 5.15成立了一家个体 个体是季度申报是吗?需要报个税吗?谢谢您
郭老师,公司厂房租赁,这种公共进项,我们有一般计税和简易计税,需要转出吗
我想问一下,有一张费用发票专管员要调整,要我打印原始记账凭证,这个笔费用是比报销,包含好多科目,其中这个发票属于办公费,这张发票是500,但是这个记账凭证因为还有别的发票,他的办公费是5000,我现在需要改一下记账凭证吗?每一笔都列出吗?
6月中旬做5月账,6月已开的进项要全做进去吗?
老师好,公司采购人员日常在网上采购商品开票回来,可能设置了自动开票,把自己的生活用品也开到公司了,应该怎么处理呢?可以忽略不记账吗
老师 还是有点儿不确定 贷方记其他业务收入还是记营业外收入呢
这个不是主营就记入到其他业务收入
老师 其它业务收入我要增加一个明细科目 请问老师 明细科目是写付款单位还是写电力接入补偿款
是写电力接入补偿款就行