同学你好 借方应该是其他业务成本

我的原分录是这样的: 收到发票时: 借:其他应付款 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底时按年分摊到每月计提 借:主营业务成本 贷:其他应付款 支付时: 借:应付账款 贷:银行存款 但是我去年收到发票时做成了: 借:主营业务成本 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底计提: 借:主营业务成本 贷:应付账款 付款时: 借:应付账款 贷:银行存款 是不是成本多进了?这是上年的,我现在怎么调整?
老师 我们是房地产开发公司 5月有一笔付款是合同金额的50%, 开的发票金额是合同金额的95%,那5%是保证金没开,分录: 借:开发成本-建筑安装费-XX公司 (95%开票金额) 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款 (合同50%) 应付账款-XX公司 (95%开票金额-这次银行付合同金额50%) 这样做对吗 老师 哪天再付5%保证金再做 借:开发成本-建筑安装-XX公司 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款 对吗 老师
老师 我们是做房地产开发的 这个月开了一张结防水的发票 付款只付了这张开票金额的一半(50%) 刚才领导说计在其他业务支出里 分录: 借:其他业务支出 应交税金-应交增值税-进项税额 贷:银行存款 (50%) 应付账款 (50%) 老师 分录是这样写吗
老师 我们是房地产开发企业 有一张发票是老项目不能抵扣 我们现在是预售所以进项发票记的都是待抵扣进项税额 这张发票领导说让做转出 分录: 借:其他业务支出 应交税金-应交增值税-进项税额 其他业务支出(税金) 贷:应交税金-应交增值税-进项税额转出 银行存款 请问老师 分录第二部 应交税金-应交增值税-进项税额还是记应交税金-待抵扣进项税额 呢 谢谢老师
老师 我们是房地产开发公司 之前收了房主的产权代办费 记的其他应付款 第三方给办的产权证 现在把当时收的产权代办费要交给第三方 第三方给开的专票 因为发票上我们领导已签完字 没法给退回再开普票 请问老师 现在的分录我用其它业务支出把税金给冲一下可以吗 分录: 借:其他应付款 应交税金-进项税额 其他业务支出 (负数)税金 金额 贷:银行存款 (产权代办费金额) 这样可以吗 老师
5月份开的红字发票956万,6月份申报5月增值税会出现什么情况?
老师,未分配利润31万,没有要付的账款那些,请问注销要交多少税啊
律所增加合伙人,原合伙人转让份额给新增合伙人,在转让时会涉及到税么
请问一下,有一个公司开票都是开的技术服务费或者建筑服务这种,全年几乎没有对应的进项票进来,只做的有工资几万,但是工资只能做管理费用,这种风险高吗
老师,我公司投资一家公司,投资的那家公司实缴资本是20万,原公司的两个股东转让费签的都是202500,是不是需要我公司转给前股东405000,那投资公司和被投资公司的账务处理怎么做,这个款是投资公司直接打给前股东吗
我们收到供应商发票,除了材料外,有一行写着*加工服务*劳务费,这个一行这样写可以的吗?
请问我司一共有2家分公司,企业所得税是汇总申报的,如果这汇总申报的情况下利润总额超过300万,是只算一家企业的利润总额还是三家企业平均分摊的?能不能算是小微企业?
公司分红20万,个税公司承担分录我怎么做?
老师,我们6月刚刚成立了一家公司,有很多工人,社保录入了,还没交呢,刚才税局发了一个信息,让申报个税,我们这个月可以录入部分工人的名字,先零申报吗?因为还没发工资
老师好,外管证核销的时候,需要上传什么资料吗?
老师 因为我们这个结款工程已经俊工验收了 所以不能再计成本了 那老师我做的分录对吗
同学你好 对的 是这样的