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一般纳税人建筑公司,现在发现以前会计今年4月份把某简易征收项目的专票做了两遍,一遍是按专票做的一遍是按普票做的,现在怎么处理呢

2023-12-04 08:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-04 08:39

把做错了的发票红冲就是了

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快账用户2637 追问 2023-12-04 08:47

老师好!我查了今年4月的申报表,增值税已经把当专票做的这部分税额已经抵扣了

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齐红老师 解答 2023-12-04 08:52

那么就需要做进项转出

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快账用户2637 追问 2023-12-04 08:54

老师好!具体怎么做呢,这本来就是一个简易征收的项目,少交的税款需要更正申报补缴吗

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齐红老师 解答 2023-12-04 09:00

是的,需要更正申报当月的及以后的累计数

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快账用户2637 追问 2023-12-04 09:47

老师好!抵扣了的进项税,不补缴税款,红冲专票的分录,做进项税额转出可以吗

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齐红老师 解答 2023-12-04 09:49

是的,后边就是做进项转出

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快账用户2637 追问 2023-12-04 10:02

老师好!比如前面是做的: 借:工程施工 10 应交税费-应交增值税-进项税额 0.1 贷:应付账款-***公司 10.1 现在不补缴税款,直接冲红, 借:工程施工 -10 应交税费-应交增值税-进项税额 -0.1 贷:应付账款-***公司 -10.1 然后再做 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出0.1 贷:应交税费-应交增值税-进项税额0.1 是这样吗老师

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齐红老师 解答 2023-12-04 10:04

本来就没认证,那么就不用转出,直接红冲就是

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快账用户2637 追问 2023-12-04 10:05

老师好!是已经认证了,也已经抵扣过了

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齐红老师 解答 2023-12-04 10:09

借:工程施工 -10 贷:应付账款-***公司 -10.1       应交税费-应交增值税-进项税额转出0.1

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快账用户2637 追问 2023-12-04 10:12

老师好!这么做后就是冲红对吗?昨完还需要更正申报补缴税款吗

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齐红老师 解答 2023-12-04 10:15

是的,更申报发生当月的增值税

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快账用户2637 追问 2023-12-04 10:19

老师好!更正申报当期的增值税申报表就得补缴增值税和附加税4万多还有滞纳金,税款做了进项税额转出后,这个月申报上个月的时候再多认证些,不补缴税款可以吗

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齐红老师 解答 2023-12-04 10:20

这个建议咨询税局12366看怎么操作好

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把做错了的发票红冲就是了
2023-12-04
可以的,可以这么做的。
2023-12-05
你好,当时怎么做的?做了主营业务成本的吗?
2023-10-19
你好,你可以勾选不抵扣
2024-09-20
你好这个是需要进项税额转出,做费用和成本
2021-04-14
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