把做错了的发票红冲就是了
公司是一般纳税人,自采的砂石销售,下游客户现在要求必须开具13%专票,之前是按简易计税3%征收,现已满36个月,请问下没有进项票该怎么办
老师,我想问你,我看了以前会计去年的账,都是无票收入,但是没做税的,然后有专票进项没认证,我现在3月份也有无票现金收入,但收到进项专票的,我现在最好是和以前会计一样做账,还是把无票收入正常做税出来,再把进项专票认证掉好呢?这个是一般纳税人的学校
我们公司是一般纳税人建筑公司,做了简易征收,现在收到了一张给员工买常用药的专票,已经认证了,这张发票要怎么做分录
一般纳税人建筑公司,现在发现以前会计今年4月份把某简易征收项目的专票做了两遍,一遍是按专票做的一遍是按普票做的,现在怎么处理呢
一般纳税人建筑业公司,现在发现以前会计今年4月份把某简易征收项目收到的专票抵扣了,12月申报11月增值税的时候做进项税额转出,11月开的是普3%,3万多增值税,再加上进项税额转出的4万多,11月得交7万多的增值税,可不可以认证一些进项,减少交的增值税
老师,这个季度有3万利润要预缴企业所得税,第四季度预估会亏损,怎么处理
独资的企业可以核定不
请问医院建设循环车行路,砖铺人行道,平整土地,绿化入哪些科目,因为是一个项目,想归到那个项目上面,请问要怎么设置科目啊,
请问医院非营怎么做账,怎么设置科目啊
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
老师好!我查了今年4月的申报表,增值税已经把当专票做的这部分税额已经抵扣了
那么就需要做进项转出
老师好!具体怎么做呢,这本来就是一个简易征收的项目,少交的税款需要更正申报补缴吗
是的,需要更正申报当月的及以后的累计数
老师好!抵扣了的进项税,不补缴税款,红冲专票的分录,做进项税额转出可以吗
是的,后边就是做进项转出
老师好!比如前面是做的: 借:工程施工 10 应交税费-应交增值税-进项税额 0.1 贷:应付账款-***公司 10.1 现在不补缴税款,直接冲红, 借:工程施工 -10 应交税费-应交增值税-进项税额 -0.1 贷:应付账款-***公司 -10.1 然后再做 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出0.1 贷:应交税费-应交增值税-进项税额0.1 是这样吗老师
本来就没认证,那么就不用转出,直接红冲就是
老师好!是已经认证了,也已经抵扣过了
借:工程施工 -10 贷:应付账款-***公司 -10.1 应交税费-应交增值税-进项税额转出0.1
老师好!这么做后就是冲红对吗?昨完还需要更正申报补缴税款吗
是的,更申报发生当月的增值税
老师好!更正申报当期的增值税申报表就得补缴增值税和附加税4万多还有滞纳金,税款做了进项税额转出后,这个月申报上个月的时候再多认证些,不补缴税款可以吗
这个建议咨询税局12366看怎么操作好