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请问老师 9月份有欠税 11月开来的进项发票 想在12月申报完11月的增值税 剩下的进项抵减9月份的 请问抵减情况说明怎么写?

2023-12-04 09:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-04 09:54

你好就把你们这你好,就把你们这个业务的来龙去脉写清楚了就可以

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你好就把你们这你好,就把你们这个业务的来龙去脉写清楚了就可以
2023-12-04
你好,。如果多交了税款,可以申请退税。
2023-05-29
您好,可以的哦,真实业务取得的进项发票就是可以抵扣的
2023-12-29
你好用不了9月的这个进项税额
2024-09-06
不可以的,9月的进项税发票,所属期8月不能抵扣的
2022-08-30
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齐红老师 | 官方答疑老师

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