借:银行存款 9 贷:管理费用 9
6月份我收到一张专票,分录是借:管理费用—办公费100,借:应交税费—进项税额10 贷:其他应付款110, 7月付款分录,借:其他应付款110,贷:银行存款110 8月对方把原专票红冲,又开了一张一样金额的普通发票,8月我已把抵扣的10元在申报表上做进项转出, 老师,请问我收到普通发票和红字发票怎么做账分录
6月份收到一张专票,分录借:管理费用—办公费100,借:应交税费—进项税额10 贷:其他应付款110, 7月付款分录,借:其他应付款110,贷:银行存款110 8月对方把原专票红冲,又开了一张一样金额的普通发票和负数专票,8月我已把抵扣的10元在申报表上做进项转出, 老师,请问我收到的普通发票和负数发票怎么入账,具体怎么做分录
你好 四月份开了一张服务费专票 然后购货方说 我们说错了 应该开普票 所以重新开了普票 钱收到了 可是那个专票忘了作废 税费当时交过 那对这个错开的专票怎么写分录?如果七月份把她做废掉的话 怎么写分录?
老师你好,我想问下 一家买进卖出的一般纳税人公司,他说上个月开的一张专票不要了,要开成普票,内容产品金额都是一样的。然后本月就只开了一张红冲发票和同金额的普票。销售对冲了是0,我该如何做账呢。
老师小企业会计准则下对方开了张红字增值税普通发票但没给我们给了我们一张重开后蓝字普票这个该怎么入账红字发票向对方要对方没给。 这个要怎么调上月入账分录借管理费用贷现金 本月该怎么调好点红票没到手,只收到一张蓝票