借:银行存款 9 贷:管理费用 9

老师小企业会计准则下对方开了张红字增值税普通发票但没给我们给了我们一张重开后蓝字普票这个该怎么入账红字发票向对方要对方没给。 这个要怎么调上月入账分录借管理费用贷现金 本月该怎么调好点红票没到手,只收到一张蓝票
老师,你好。我想问一下,我们公司是一般纳税人,10月23日,开了一张增值税专用发票,80000元。因为税号错误,对方12月份让我们重新开具。对方没有认证,我们做了红冲处理。然后,又开具了正确的增值税专用发票。我想问一下,10月份的发票,分录怎么写 ,12月份,红冲的分录,意思就是,像这种情况,三张发票应该如何处理?
小规模代理记账公司。2023年1月份到4月份每个月都有通讯费用,我根据手机上面的截屏显示的是电子普票的费用。然后我已经录入到每个月里面的,然后5月初的时候又打印了一张1~4月份总体的电子普票,总额为550块钱。我应该怎样做分录
我是一般纳税人,做的内账,机械购买的小零件,3月份借:管理费用-低质易耗品2500,贷:银行存款:2500元,4月份,借:管理费用-低质易耗品2550.贷:银行存款:2550 5月份给开除出了一张1个点5050普票.收到发票我怎么做账
上个月买办公用品花了79.2,收到普票做管理费用了,都结转完了之后这个月月初,对方把普票红冲掉了79.2,又开了一张70.2的普票,该怎么做分录?我是一般纳税人