你好,那会不会收入小于成本?

老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
老师,2022年12月开的发票货没有发完,所以2022年的12月份没有确认收入,我放在了递延收益里,但是增值税收入已经在2022年12月申报了,然后我在2023年做了,借:递延收益,贷:主营业务收入,做了这个分录确认了那部分收入,现在做年度汇算清缴时发现不对,然后我把1月确认收入和结转成本的分录在3月红冲掉了,做了这样的分录,借:递延收益,贷:以前年度损益调整,借:以前年度损益调整,贷:利润分配,未分配利润,2、借:以前年度损益调整,贷:库存商品,借:利润分配,未分配利润,贷:以前年度损益调整……这样做完以后,附加税还要考虑吗?还有就是2022年度总体是亏损状态,这还需要做什么分录吗?
你好,小规模建筑企业按进度单确认收入,年末我的进度单已经收到,但是我成本发票供应商未给开具,年末我又要确认收入,我可以按照现已开具发票确认成本么?这样我本年的利润就会偏大,明年利润就会偏小。这样操作对么?
老师,建筑施工企业,有多个项目,再一个季度里,收入是按开票确认的,这个季度A项目开票开了80万,成本只有10万,但是B项目没有确认收入,有20万成本,C项目也没有收入,但又50万成本,我能不能在季末把三个项目成本都结转了,申报企业所得税,但是按收入结转A项目成本,利润就大了,因为是小型企业我能不能按票先结转成本,后期结算开票再确认收入,这种情况后期成本有一个季度会倒挂,这样有没有问题?
老师您好,我公司是一般纳税人7月份确认一笔研发服务费收入54万,同时已给对方开票,但是成本现在我不知道如何归集,因为按照正常程序我们会产生专家评审费,调研费,咨询费等 还有人工,但是这一笔特殊一些,除了人工工资其他的都未产生,老师那成本应该如何来归集呢?项目周期是6个月,我们是先确认收入后进行技术服务,老师我的问题 1、是要在开票当月就确认收入吗?还是先走预收等半年后项目完工再确认收入结转成本?2、按照权责发生制 即便开票但是项目未完成也不用确认收入对吗?
那种破产重组企业,他们在法院受理后会刻一个管理人的公章跟开账户,那他们收支的款项 企业还要纳入一起做账吗?这个有没有相关的指引文件呢?
老师 请问一下个体户申报经营所得的时候 第一季度申报完了 第二季度税款所属期是1月-6月 那我是直接点修改 把1-6月的收入成本费用汇总填进去嘛?
老师,驾校贷款了融资租赁的一辆车,这个算不算我们的固定资产,怎么记账?
老师你好,我是生产型企业,海关缴款书勾选抵扣,会计科目怎么做?
生产线买的盐汽水、藿香正气水、防暑降温的饮料冷饮,计入什么科目比较好?
小规模纳税人物业公司,支付支付一笔关于小区路面整治款10万元,6月底我们全额支付了,次月他们才给开具发票,但是对方公司开具的发票不合规,现在需要把我们支付给他的全部退回来,这个会计分录怎么写, 6月底做账是 借:待摊费用10 贷:银行存款10 分摊时 借:营业成本—待摊费用5000 贷:待摊费用:5000
批发冷链食品怎么销售开单
执行的是企业会计准则,报表里没有交易性金融资产,账上做的是交易性金融资产,只有短期投资,其他流动资产啥的,那计入哪里合适呢可以直接计入货币资金吗?结息计入财务费用
老师,我们是这个情况就是我们有一个D公司是A、B、C三个公司投资的,现在我们想把这4个公司注销掉。我们是先注销D公司然后再注销A、B、C公司吗?
老师 想问下,我给这个人发了工资 但是没有申报个税 应该怎么做分录呢
就是说怕明年收入小于成本呗,只要明年收入大于成本的话,可以这么操作呗
对的,是的,是这么做的,可以的。