是将就做在应付账下就行
老师晚上好!在做账过程中其他应付款为负数,怎么办就是借法人款?怎么样调整往来,有时候银行的往来公司挂了好几个往来账户?还有的同一个公司挂的应收账款和应付账款,应该怎样调整?
老师,您好!一个客户有来公司买货,欠款挂应收账款,然后这个客户还有其他往来,是挂其他应收款呢还是应收账款?如果是挂应收账款,余额就和销售部门的对不上,挂其他应收吧又东一个西一个的,这个问题如何解决呢?谢谢!
老师,我想问一下,我们有一个公司没有业务,基本就是用来过账的,每个月发生几十比往来款,这个往来款是放其他应收还是其他应付呢,我看之前会计做的比如往来付给别的公司的,有的做的其他应付,有的又是其他应收
老师一个人有挂应付账款,然后又有往来款,是重新在其他应付款开个户头呢,还是将就做在应付账下呢?
您好老师 公司公户付给个人的货款应该怎么记呢?记其他往来呢还是付采购款呢?但是采购款付给个人可以吗? 还有就是付给了个人个人也开不了发票是不是就会一直挂账上呢?
老师,员工出差餐补需要餐费发票吗
目前规模不大可以选择小企业会计准则,以后符合情况了再改用企业会计准则吗?改准则麻烦吗?
施救拖车合作事项,收益分配,修理厂占60%,我公司占40%,假如收我公司收到一笔200元施救费,并开具发票给客户,是按我公司分配的那部分收益进收入并计提税费,还是按开票金额进收入、计提税费,再进行分配呢?我公司小规模纳税人,该怎么做分录。
老师,请问老师,请问未分配利润过高,有什么办法可以冲抵?
老师好,请问成渝高速向少数股东分红的数据应该在哪里找?按照以往的数据,20-22年分别向少数股东分红1.6亿元、1.12亿元和1.6亿元,想问问这三个数据是在哪里找到或者计算的?我应该在哪里找23和24年的数据呢?
老师请问一下实缴资金到位后,多久可以在企查查查到实缴资金呀
请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 老师,那现在采用技术部门提供的标准工时用来分摊人工和制造费用,怎么分摊请演示一下。
机票是旅行社代订的 旅行社开出来的发票能税前扣除吗
这季度涉及到交企业所得税,有几笔大额费用对方没给开票得后续再给开那是不是不能走费用了税前扣除了,有没有其他节税的方法。
现在新的企业所得税填的成本费用职工薪酬,之前我是这么做分录的,计提管理费用~职工薪酬贷应付职工薪酬~工资 借应付职工薪酬~工资贷其他应收款~个人社保贷其他应付款 实际银行缴纳借管理费用~单位社保 借其他应收款~个人社保,贷银行存款,现在怎么做呀