工资薪金一块算个税。一个人分多少,这个应该是固定的吧 借管理费用、福利费、 贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费贷银行存款 应交个税在工资里面做 不在福利费

老师,我现在的工资表核算的个税是正确的,负责申报的数据整差了,导致一个员工多扣了,一个员工少扣了,并不是因为核算的问题导致数据错误借 应付职工薪酬 431.13 贷 应交税费-个人所得税 431.13 支付税款 借 应付职工薪酬 449.13 贷 银行存款,其中怎么体现多扣的39.6元税款和少扣的21.6元
给员工支付的医社保先计入应付职工薪酬再结转管理费用,可是交税是每个月15号前交的上个月税款,工资是月底才知道多少计提的,交税的时候已经用银行存款付出去了,是写借:应付职工薪酬 贷银行存款,马上又借管理费用,贷应付职工薪酬吗?还是怎么办
多计提个税如何冲减分录 计提时: 借:管理费用-管理人员职工薪酬 10000 贷:应付职工薪酬-职工工资 10000 冲减时: 借:应交税费-应交个人所得税 4.80 贷:银行存款-银基工RMB7757 4.80 借:应付职工薪酬-职工工资 0.60 贷:应交税费-应交个人所得税 0.60 可是钱已经支付给个人了,也就个人的部分少扣了0.6元
老师好!公司一员工之前休产假,每月工资发2200,会计分录借管理费用,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:银行存款,现收到社保局的生育津贴4万多,需付给该员工和这个月的工资一起发,分录怎么做,个税怎么报?
老师,上个月某员工的工资是8000元,给他多扣了90元的个税,这个月得给他初发回去。这分录得怎么做?上月的分录是:借,应付职工薪酬8000 贷,应交税费 个税收90 贷,银行存款。然后后当月计提:借,管理费用8000 贷,应付职工薪酬8000
请问老师,进项税额转出以及补交上年度12月的未开票收入的增值税和所得税,怎么申报?财务报表需要更改第四季度和年度的 还是只更改年度的?以及今年的财务报表需要更改吗?如果需要如何更改?
旅游费怎么做分录?银行付
实收资本没有出资到位,账上可以做资本公积吗
文化传媒公司的帐是怎么做的?一个季度做一次吗?
老师中午好,老师,我想问一下子我每个季度报财务报表的时候,里边资产负债表的应收账款数可以加上预收账款数填写到应收账款里吗
老师,想请教一下,企业在一年中的成本费中,有哪几项费用是不用开增值税发票也是可以税前扣除费用不计入算企业所得税的?
老师,公司付了两笔款,发票也有,但老板要求不入帐,发票需要对方红冲吗?如果不红冲对公司有影响吗
老师。我建筑公司,账上的成本可以结余吗,今年结转不完
有其他业务收入,必须对应有其他业务成本吗,之前做到了制造费用,可以吗
老师,我们公司原材料水渣是别的公司免费送给我们的,现在没有发票,只有水渣运费发票,怎么做账
比如工资是10万,月饼福利是1万,那分录怎么写。计提工资数是多少
年累计收入多少 现在都是按累计 如果这个是年工资 没其他的扣除11-6)万*10%-2520
老师,我意思是怎么写分录,应发工资计提数是10万还是11万
填写100,000工资的不 那你想想工资你填写11你福利费再做一万 不合适吧
明白了,谢谢
不用客气 早点休息