工资薪金一块算个税。一个人分多少,这个应该是固定的吧 借管理费用、福利费、 贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费贷银行存款 应交个税在工资里面做 不在福利费
老师,我现在的工资表核算的个税是正确的,负责申报的数据整差了,导致一个员工多扣了,一个员工少扣了,并不是因为核算的问题导致数据错误借 应付职工薪酬 431.13 贷 应交税费-个人所得税 431.13 支付税款 借 应付职工薪酬 449.13 贷 银行存款,其中怎么体现多扣的39.6元税款和少扣的21.6元
给员工支付的医社保先计入应付职工薪酬再结转管理费用,可是交税是每个月15号前交的上个月税款,工资是月底才知道多少计提的,交税的时候已经用银行存款付出去了,是写借:应付职工薪酬 贷银行存款,马上又借管理费用,贷应付职工薪酬吗?还是怎么办
多计提个税如何冲减分录 计提时: 借:管理费用-管理人员职工薪酬 10000 贷:应付职工薪酬-职工工资 10000 冲减时: 借:应交税费-应交个人所得税 4.80 贷:银行存款-银基工RMB7757 4.80 借:应付职工薪酬-职工工资 0.60 贷:应交税费-应交个人所得税 0.60 可是钱已经支付给个人了,也就个人的部分少扣了0.6元
老师好!公司一员工之前休产假,每月工资发2200,会计分录借管理费用,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:银行存款,现收到社保局的生育津贴4万多,需付给该员工和这个月的工资一起发,分录怎么做,个税怎么报?
老师,上个月某员工的工资是8000元,给他多扣了90元的个税,这个月得给他初发回去。这分录得怎么做?上月的分录是:借,应付职工薪酬8000 贷,应交税费 个税收90 贷,银行存款。然后后当月计提:借,管理费用8000 贷,应付职工薪酬8000
老师,我们新公司,还没办税种登记,有收入进来了,可以开具发票,申报稅吗
这种小规模纳税人,营业执照可以开教练费吗?
新注册的酒店,注册时有两个股东,所以工商和税务登记时人员那块写的是2个人,现在筹备期,只有一个人股东在筹备,而且还不发工资,我下月申报个税的时候,只申报一个人的个税,可以吧?
老师想问个问题,我们企业甲方提供给另一个企业乙方矿区,乙方开采,给我们交管理费,就是相当于佣金,我们甲方给乙方开票的项目名称应该开啥?我们企业是一般纳税人平时就是销售膨润土
老师 购买700万的厂房要交哪些税
老师:您好!有一个股东当时收购股权是672000元,是占股2%,股权原值是650000元,现在他要把股权转给他儿子,哪我填股权原值是填 672000元还是填 650000元呢?
邮政开票入账只开6%入账可以吗
老师请问我们有一家公司要注销,资产负责表其他应收款科目期末余额有200万,实收资本200万,实际就是当初因为这家公司是人力资源公司,要求注册资本200万必须实缴,然后找的三方公司过账,这种情况注销税务方面会有什么问题吗?
你好,老师,今年1月份个人股东转让股权给企业,以15万转,合同写明3个月内转,到现在8月想分几笔转股权转让款给个人股东,请问这样可以吗???税局认可的吗??
老师,我公司为一般纳税人,公司名下一辆车报废回收给废品公司,请问怎么开票?税收名称写什么,税收编码是?
比如工资是10万,月饼福利是1万,那分录怎么写。计提工资数是多少
年累计收入多少 现在都是按累计 如果这个是年工资 没其他的扣除11-6)万*10%-2520
老师,我意思是怎么写分录,应发工资计提数是10万还是11万
填写100,000工资的不 那你想想工资你填写11你福利费再做一万 不合适吧
明白了,谢谢
不用客气 早点休息