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老师,接到一家建筑公司账,是21年以前都是核定征收的所得税,22年开始自己核算,她22年账本没做,我这边怎么交接?要21年12月的科目余额表吗?

2023-12-05 08:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-05 08:39

您好,最好要21年12月的科目余额表才可以建账的。

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您好,最好要21年12月的科目余额表才可以建账的。
2023-12-05
同学你好 按照明细核对看看
2022-12-28
你好,你现在能盘点出余额吗?
2023-12-06
你好,之前的就先不要管了,你全部都做到今年,按照今年的业务来做。
2022-12-13
你好;  1. 之前没有发; 你先调增处理 ;2. 之后发了 你在考虑调减处理的 ;   3. 一定要注意汇算之前是否发了没有;才能去 判断是否填写调增或者调减的  
2023-05-12
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