您好,这个的话,是可以结转到其他流动资产的

资产负债表中应交税费不能出现负数吗?我们有10多万的待认证进项,在资产负债表怎么填列?
老师,应交税费是负数,是一部分留抵税额,还有一部分未认证待抵扣的进项税,在资产负债表哪里体现呢?
老师好,我当月有笔进项没做认证,我放在了应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额里,但是当月资产负债表的应交税费和增值税申报表中的本月留抵金额不一样,资产负债表应交税费正好多待抵扣这个数,是怎么回事啊
老师,待认证进项税额,这个科目属于资产还是负债呢?它是在应交税费-应交增值税-待认证进项税额下面吗?
老师,我想咨询一下待认证进项税在资产负债表中怎么体现呀,我之前在应交税费底下,但是这样应交税费就还是负数
问个会计问题,买了个资产是个游乐园,买的资产评估总价大于我支付的价钱,这个差额要计入资本公积还是营业外收入呢
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老师,请问3月份,我公司买原材料10万元,生产加工盘扣型号是0.2m,3月份领用了原材料8万元,加工好后,盘扣0.2米的,已入库合计20吨。这批入库的基座0.2m的成本,等于料的成本是8万元,加上工人工资5000元,制造费用5000。这9万元是加工盘扣0.2m的成本,3月份卖出这批货,销售了20吨,结转成本的时候,借主营业务成本9万,贷库存商品9万,对吗?
怎么结转呀,
借 其他流动资产 贷 应交税费 应交增值税
那到时候我要用的时候是不是借应交税费进账税,贷其他流动资产哇
嗯对,是这个意思的了