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之前采购灯具,采购30台,花了3390元。后面销售10台,结转成本的时候应该结转1000元,但是做账的输错数字了,多结转35元,怎么处理?

2023-12-05 13:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-05 13:45

借库存商品,借主营业务成本负数35

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快账用户3512 追问 2023-12-05 13:46

直接做这笔分录就行了?需要后面附什么东西吗?

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齐红老师 解答 2023-12-05 13:47

是的,对的,可以没有原始凭证。你在摘要里面写清楚这个是更正哪笔业务就行。

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借库存商品,借主营业务成本负数35
2023-12-05
这种情况下的话,对方给你开的发票少了,你确认收入也应该按照优惠之后的。
2023-05-11
同学你好,入库前发生的运费、装卸费和冷库仓储费合理费用是计入产品成本的,入库后计入管理费用等其他费用的。 2,200斤的损耗是通过分摊到其他9800件的单位成本增加体现出来的,借:库存商品13000 贷:银行存款13000,这样单位成本=13000/9800=1.33, 月末的单位成本=(期初的金额%2B13000)/(期初的数量%2B9800) 计算出来的单位成本*销售的数量得出销售成本,
2023-04-09
你这里充值还没有消费,不结转 消费了才结转成本的 开票,预付款发票开具
2022-04-28
您好,同学,账务处理是正确的
2023-05-12
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