你好,同学 你们收到 借银行存款 贷其他应付款 支付出去 借其他应付款 贷银行存款

收到社会保险局社会保险基金支出户代付专用户的一笔款,摘要是其他代付费用,怎么做分录啊?
老师,就是我们社保是代扣代缴的,然后后面在在工资里面扣除,那社保和工资计提和支付分别怎么做分录呢
老师 你好 我想咨询一下员工自费社保怎么入账?当月扣员工社保 我的分录是这样的 支付工资时分录 借 应付职工薪酬 贷 其他应收款—社保 支付社保时分录 借 其他应收款 —社保 贷 银行存款 次月收到员工自费个人部分社保应该怎么做分录? 因为前面其他应收款—社保已经平了 支付
你好老师,我们收到一张发票是我们找的代交社保的公司帮我们交的社保,总款21272.86元,备注里代缴社保19681.56 代缴残保金1162 服务费429.3。我们这边怎么做分录
老师,我们股东自己缴纳社保款,先收到后支付社保,怎么做会计分录啊
给新员工缴纳社保,基数填高了,10️刚申报,可以调整过来吗,怎么调
老师公司借给法人款,用其他应收吧
如果残疾人是2025年11月才安排入职的,那2025年的残疾人保障金的计算,可以按照已经安排一个人来算吗,还是说按照入职的月份来折算
请问退税有利润要求吗?可以平进平出吗?
老师,公司以旧换新汽车,之前旧车的时候没有在账上体现,现在卖旧车需要缴纳销项税,做账的时候销项税额是780,怎么做账呢?
老师您好,老板问对方欠我们公司多少金额发票没开,这个去哪里看
没有经验考中级能做代理记账会计吗?
老师,你好!我购买商品(板材)时的装载物(铁架),铁架是单独计费的,板材用完,铁架需退回供应商,并收回之前支付的铁架费。因长期合作,铁架款想挂账,请问账务如何处理?(例如,我方这次退回铁架1万元,不收供应商的款,留作下次购买是抵扣,之后长期都这样操作。)
老师,请问一下生产环保材料是不是税收有减免呀
请问老师,客户质量罚款,如何账务处理合适
不需要做成本吗
不用的,因为你们不是实际的支出损失方
那对方给我们开过来的发票怎么入账
如果有发票的话,你们支付的话,计入成本费用
那怎么入账
借主营业务成本 贷银行存款 你们收到的记入收入 借银行存款 贷主营业务收入 这样收入成本匹配