你好,同学 你们收到 借银行存款 贷其他应付款 支付出去 借其他应付款 贷银行存款

你好老师,我们收到一张发票是我们找的代交社保的公司帮我们交的社保,总款21272.86元,备注里代缴社保19681.56 代缴残保金1162 服务费429.3。我们这边怎么做分录
老师,我们股东自己缴纳社保款,先收到后支付社保,怎么做会计分录啊
老师,我们收到代缴社保费,和支付出去社保费该怎么做分录
老师你好,由于我们公司社保和个税都是公司缴纳,员工不需要支付,现在我算出来公司缴纳社保费用是6745.26,员工缴纳社保是2624.34,该怎么写分录啦
你好 老师我们是做人力资源的 客户打给我我们的工资社保费我们给开差额票 给我们的服务费开全额票 比如要给对方代缴的工资社保80 服务费20 他们会一起打给我们100 我收到钱时 和支付时 怎么做分录
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
不需要做成本吗
不用的,因为你们不是实际的支出损失方
那对方给我们开过来的发票怎么入账
如果有发票的话,你们支付的话,计入成本费用
那怎么入账
借主营业务成本 贷银行存款 你们收到的记入收入 借银行存款 贷主营业务收入 这样收入成本匹配