你好,同学 你们收到 借银行存款 贷其他应付款 支付出去 借其他应付款 贷银行存款
收到社会保险局社会保险基金支出户代付专用户的一笔款,摘要是其他代付费用,怎么做分录啊?
老师,就是我们社保是代扣代缴的,然后后面在在工资里面扣除,那社保和工资计提和支付分别怎么做分录呢
老师 你好 我想咨询一下员工自费社保怎么入账?当月扣员工社保 我的分录是这样的 支付工资时分录 借 应付职工薪酬 贷 其他应收款—社保 支付社保时分录 借 其他应收款 —社保 贷 银行存款 次月收到员工自费个人部分社保应该怎么做分录? 因为前面其他应收款—社保已经平了 支付
你好老师,我们收到一张发票是我们找的代交社保的公司帮我们交的社保,总款21272.86元,备注里代缴社保19681.56 代缴残保金1162 服务费429.3。我们这边怎么做分录
老师,我们股东自己缴纳社保款,先收到后支付社保,怎么做会计分录啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
老师你好,我是一般纳税人,税务局让我们自查补23和24年的未开发票收入,我现在补了,想问一下这个账是做到25年吗分录怎样写
怎么做一个老板能看得懂的报表?
已经付款了,放了预付账款科目,到时没有发票,以后都不会开发票,这个怎么处理账务呢?
不需要做成本吗
不用的,因为你们不是实际的支出损失方
那对方给我们开过来的发票怎么入账
如果有发票的话,你们支付的话,计入成本费用
那怎么入账
借主营业务成本 贷银行存款 你们收到的记入收入 借银行存款 贷主营业务收入 这样收入成本匹配