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老师我有一个问题就是工程电费这块,我们要专票的话,他是按用电量给我们开的,我这个月一共支付了3000块钱的电费,但是收到的专票可能才2000。我要怎么写分录,怎么做账?

2023-12-05 15:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-05 15:50

那另外1000元作为预付账款。

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快账用户9122 追问 2023-12-05 15:56

分录应该怎么写

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齐红老师 解答 2023-12-05 16:33

借:施工成本 2000 预付账款 1000 贷:银行存款 3000

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快账用户9122 追问 2023-12-05 16:45

纳税费呢,专票

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齐红老师 解答 2023-12-05 17:00

借:施工成本 1769.91 应交税费-应交增值税(进项税额)230.09 预付账款 1000 贷:银行存款 3000

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那另外1000元作为预付账款。
2023-12-05
你们开分割单,只做自己交的部分
2023-12-19
您好,你们是按照这个做收入了等于说
2023-09-01
你好;   你 挂; 借应收账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税 
2023-01-04
1.当您收到其他公司的电费并收到电费发票时,应将该笔费用记入“其他业务收入”或“主营业务收入”科目,具体取决于您公司的业务性质。会计分录如下: 借:银行存款 贷:其他业务收入(或主营业务收入) 同时,您应该将该笔费用对应的增值税记入“应交税费-应交增值税(销项税额)”科目。 1.您向其他公司开具了同样的电费发票,应将该笔费用记入“其他业务支出”或“主营业务支出”科目,同样取决于您的业务性质。会计分录如下: 借:其他业务支出(或主营业务支出) 贷:银行存款 同时,您应该将该笔费用对应的增值税记入“应交税费-应交增值税(进项税额)”科目。 1.如果您收到的电费发票是用于自己公司的日常生产经营,则应将该笔费用记入“管理费用-电费”科目。会计分录如下: 借:管理费用-电费 贷:银行存款 同时,您应该将该笔费用对应的增值税记入“应交税费-应交增值税(进项税额)”科目
2023-12-25
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