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老师我们买工程材料花了 3000 元,但是给我们开了 3020 元的专票,要怎么做账

2023-12-05 15:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-05 15:50

你好!你可以按3000入账了 或者按3020入账,差额计入营业外收入

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快账用户4919 追问 2023-12-05 15:54

我们只花了 3000 你确定按 3200 入账?

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齐红老师 解答 2023-12-05 15:55

你好!这么说吧。如果按正规的操作。 实际是3000.多开了,那发票开错了。要退回重开

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快账用户4919 追问 2023-12-05 16:06

这么跟你说吧,实际费用3200,抹掉200凑了个整数。后来发现这样不知道咋写分录了

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齐红老师 解答 2023-12-05 16:07

你好!你们实际应付3200,然后只需付了3000,可以按3200开发票,不付的部分,计入营业外收入

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快账用户4919 追问 2023-12-05 16:25

老师具体分录怎么写

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齐红老师 解答 2023-12-05 16:26

你好!借应付账款3200 贷银行存款3000 营业外收入200

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你好!你可以按3000入账了 或者按3020入账,差额计入营业外收入
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