您好,这个的话,借 银行存款 贷 管理费用

请问,公司代买车辆保险后收到保险公司发票怎么做分录?(收到代买保费:借:银行存款 贷:其他应付款 支付保费 借:其他应付款 贷:银行存款,那么公司收到保险发票怎么做分录呢?)
我们是物流公司的,车辆购买了保险后,部分退保了!那么退保应该怎么做会计分录?可以对冲应付账款吗?也就是借:银行存款,贷应付账款—保险公司!可以这样吗
请教,公司当时车辆保险购买时的分录:管理费用保险费:贷“其他应付款 现在退保 退保费转到公司账户里。现在这分录应该怎么做
去年有一笔车险账做重复了,导致应付保险借方还挂着金额。1 借:应付账款—保险 贷:银行存款 2 借:管理费用—保险 贷:其他应付款—个人 这两笔是当时的分录,现在调账应该怎么调呢?小企业准则
1.公司员工先垫付保险3元,然后公司直接打款给员工个人:借:销售费用-保险费 3 贷:银行存款3(此分录已定) 2.由于某种原因,保险不用生效了,保险公司退保费到公司账户2元:借:银行存款2 贷:其他应收款-保险公司2 借:其他应收款-保险公司2 贷:销售费用-保险费2 …… 3.公司把2元退给至员工账户:借:其他应收款-员工2 贷:银行存款2 综上所述:分录要体现保险公司,也要体现员工个人,还要冲掉相应费用。这样2.3步分录应该怎么完善?
老师你好,请问做内账需要查看发票有没有到吗?没到需要暂估入库吗?
预付电费是借:其他应收款吗?
老师,在电子税务局里面怎么查验发票真假啊,客户说需要下个什么软件,必须要在电子税务局里面查验的
老师,我们去年卖出去商品时候 还是个体户核定征收,当时已经给客户开票了,现在是转成查账征收,才收到货款,怎么入账比较合理?
老师你好,请问和一个二手车行签租车协议,但是这个车的产权在二手车行法人的名下,开票也是从二手车行开出来,这种情况可以不
请问老师,应收账款出现负193980.91,资产负债科目重分类入那个科目?
企业所得税预缴 当月工资次月发,应付职工薪酬工资借方是去年12月到今年8月,填实际支付工资的时候直接取帐上的书,还是取个税1-9月的数字呢
老师,请问融资,现在银行还要求会计调报表吗
老师农产品加工制造业,生产13%的产品。采购新鲜西红柿:借 原材料9100 进项900 贷应付10000;领用: 借 生产成本-直接生产成本-直接材料 9100 贷原材料 9100 加计:借应交税费-进项 100 贷生产成本-直接生产成本-直接材料 100?这样对么?这样原材料就是9100 税1000了 生产成本-直接材料9000?感觉有问题麻烦老师看看分录那里错了
老师,我们公司收了保险公司的钱,但是把修车的活给了一个私人个人做,他需要给我开什么样的发票
还有个问题:当时购买车时 是用个人卡付的订金,然后订金退回也是退到公司账户了 这怎么做、当时的订金也没有做分录。
这个的话,就是 借 银行存款 贷 营业外收入
为什么当营业收入???
因为这部分,现在你不是无偿收到的吗