你好!可以的,可以开了

老师,我们的全资子公司给我们母公司开票,对我们是不是没有什么好处?再有母子公司之间这样开票是否会算成内部交易所得税汇算清缴之前需要抵消内部交易是吗?第三就是如果子公司给母公司开票了,那么子公司意味着就有正常的经营,母公司对他就要进行报表合并是吗?
老师好,母子公司之间有真实买卖的话开票有风险吗
老师好,母子公司之间有真实买卖的话开票有风险吗
老师好,母子公司之间有交易能正常开票吗
老师好,母子公司之间有交易能正常开票吗
进项太大 一直留底地可以吗
老师,本月有销项税额537874.90元,进项税额1349.52元,税务上期留抵税额352021.14元,实际应交增值税184504.24元。 老师,这个业务怎么写分录?计提怎么写分录?
老师好,请问这个月销售买进卖出,计提工资-生产成本,直接计入生产成本科目下,再结转产成品科目下,还是不用结转,留在在产品里
老师 比如开出去1万 开进来13000元 进项能不能拆开抵扣勾选?
做国补开票毛利较之前月份高不会预警吧
老师,请问刚建账套填期初数的时候,有一笔数据是挂到法人那好,还是放到存货好?现在这笔数据不知道什么业务了,查不到了
老师好,汇算清缴里的,第三十行,其他,包括哪些呢?
商业大楼租户用电,现在数电发票,怎么给对方开票
老板每月给自己发了25300工资,请问缴纳社保养老保险工资额度要给他定多少
老师,费用报销单或者付款申请单给供应商后,供应商后来才给开具的发票,收到这发票时实操中是不是也得需要业务下载然后走一下什么手续呀,还是直接电子版发给财务或者口头说一声给财务直接就冲账呀?实际工作中一般如何做比较高效且风险小呀?
税务局会对这种情况格外关注吗,母子公司之间开票
你好!这种属于关联交易,确实是属于重点关注的内容
假如母公司年底了缺成本票,用子公司开票给它,也不是虚开,交易确实后续会发生,只是提前先把款付了票开了,等于预付账款把票开了,这样风险大吗
你好!个人认为风险不太大。
但是如果找外部公司走这个账是不是更好一些
你好!如果没有实际业务就是虚开
是实际业务,但是开票付款前置了,我意思是找外部单位完成这个操作是不是会好些
你好,是的,找外部操作的话,没有内部交易的这个环节。