是的,对的,是这么做的。
老师,取得跨月的红字发票和重开的蓝字发票,账务处理可以直接做红字再做蓝字吗?还是必须要先做进项转出再按蓝字做一遍啊
老师我想问一下,我们有一张进项发票已抵扣。现在要跨月红冲。是我们购买方先来红字发票信息表吗
上月的发票本月有一张冲红了,蓝字发票已认证,红字发票不做进项转出会如何
请问购买方进项专票已认证被跨月红冲,并重新取得一样的进项专票。做账是红字发票先做一张红字分录,在做一张蓝字发票吗?
我第一次做的分录是借:库存商品 应交税费-进项税 贷:应付账款-单位 跨月收到被冲红字专票:做一笔相同的采购发票红字负数,在做一笔重新取得的专票蓝字。已认证的那张专票 被跨月红冲后重新取得金额一样的专票,对当月申报增值税有影响吗?对成本没有影响吧?
怎样做好工业的成本?
养殖合作社的成员用自己的房子设备养殖,最后由合作社统一销售,合作社名下没有固定资产,成员也没有按固定资产入股,合作社账面上没有固定资产,股金也没有实缴,这在税务上是不是有什么说法?合作社注销时会不会涉及资产评估之类的?
老师前面财务多记了收入我今年才发现,现在红冲多余收入,分录按之前的然后红冲可以吗,跟之前科目都一样金额填负数位置不变
老师做账发现23年少计一笔收入,这个怎么办
老师,我们是小规模出口企业,但是不能自己出口,我们购进货物,委托外贸公司出口,那我们报税是按报关单直接报免税收入吗
老师,固定资产计提折旧采用双倍余额递减法计算年折旧额的时候是用年初的账面净值✖️折旧率,但是如果在上年年末发生了减值后就要用新的账面价值去计提折旧而非账面净值了,书上还是写(原值➖累计折旧)*折旧率,为什么不直接写成(原值➖累计折旧➖减值)*折旧率呢
老师,固定资产计提折旧采用双倍余额递减法计算年折旧额的时候是用年初的账面净值✖️折旧率,但是如果在上年年末发生了减值后就要用新的账面价值去计提折旧而非账面净值了,书上还是写(原值➖累计折旧)*折旧率,这样不写错了么
老师您好,执行小会计准则的企业年底退所得税分录怎么做
老师麻烦问一下去年暂估的成本现在发票来了,我汇算清缴不用调了那账务处理我应该怎么做,第一次遇到
个税多缴纳1分钱,挂营业外支出-坏账损失,可以吗?