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我第一次做的分录是借:库存商品 应交税费-进项税 贷:应付账款-单位 跨月收到被冲红字专票:做一笔相同的采购发票红字负数,在做一笔重新取得的专票蓝字。已认证的那张专票 被跨月红冲后重新取得金额一样的专票,对当月申报增值税有影响吗?对成本没有影响吧?

2023-12-06 09:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-06 09:30

对的,是的,都没有影响的,你只要认证了第二份发票都不影响。

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对的,是的,都没有影响的,你只要认证了第二份发票都不影响。
2023-12-06
同学, 我提交红字信息表给对方!对方开红字发票!需要给我一份吗: 同学,这个是需要给你一份的。 收到蓝字发票与原来发票金额不一样和收到正常发票做账可以不 :这个为什么会不一样呢 同学?
2021-08-02
做一次就可以,多开红字不需要重复做,
2020-09-27
您好!举个例子4月份发票是并且已经抵扣了金额是50000元,税额是6500元。4月份会计分录借:库存商品50000应交增值税~进项税额6500贷:应付账款56500 5月份红冲了会计分录是 借:借:库存商品-50000 贷:应付账款-56500 应交增值税~(进项税额转出) 6500,这样做比较合适,您上面的:借:库存商品(-50000 应交增值税~(进项税额转出)-6500 贷:应付账款 -56500 这样也是可以的
2024-06-06
您好 没有抵扣 把这张发票联和抵扣联都要退还给对方就可以了 不需要您提交红字发票申请 在6月已做了应付账款,退发票联和抵扣联给对方后 红冲分录
2022-09-15
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