借成本费用类科目贷银行存款应交税费,代扣代缴个人所得税。 借代扣代缴个人所得税贷银行存款。
老师您好,有境外支付软件服务费业务,要代扣代缴增值税,代扣代缴的附加税也是必须缴纳的对吗?
老师,我之前没有接触过境外的业务,现在公司支付了境外单位一笔技术维护费,是以美元支付的,是不是支付的当月就要代扣代缴增值税?
老师,支付境外业务代扣代缴增值税及企业所得税的账务处理应该怎么做呢
老师,支付外汇代扣代缴的增值税怎么做账啊?是支付劳务的款项,没有货物入境
#提问#老师支付境外佣金费4200美元,代扣代缴增值税和企业所得税怎么做账
老师您好,我们原来做了一个项目大概1000多万吧,然后结算方用他们自己建的房子置换同等价格。相当于我们得到了房产,我们现在计入了投资性房地产,按月摊销。但是没有取得房本,是否纳税调增,调增的原因是什么。
自产自销的应税消费品用于连续生产应税消费品为何不征税呀?我晕了 课程上讲一般都是在生产、委托加工或进口时交纳消费税,那既然是生产时交纳?为何连续生产应税消费品不交纳,那岂不是自相矛盾呀?
固定资产不管用什么方法折旧,最后总共折旧金额一样吗
请教各位老师:(1)商贸公司每月的净利润=销售收入2751878—采购成本2348662.58—费用186099.48=21万元 (2)商贸公司当月资产1508843.26=应收账款1315391+存货金额1343806.26+库存现金450516.56—应付账款1600870.78 净利润93216.04=当月资产1508843.26—上月资产1415627 这俩种算法算出的净利润差距太多,应该按哪种算呢?产生差异的原因是什么?
老师,这道题在2023年就已经是按照6%的稳定增长,就已经进入稳定增长期了。为什么要用2024年做稳定增长期而不是2023年?
老师,大小周休息是啥意思
老师小规模销售厂房填在报表(二)还是填到(三)
你好公司真实业务,同一个开票员用A公司开票出去然后再用B公司给A公司开进项,这样可以吗?就是A公司采购了B公司的产品卖
经营杠杆系数=销售收入-营业成本/营业利润这个公式是对的吗
老师,股权转让走自然人电子税务局,这里边一些数据,如何填写。关于转让股权,金额,股份,有模板吗。
可是这个是增值税不是个人所得税啊
你好 看错了 企业对外支付代扣代缴增值税会计分录具体如下: 1、企业购进境外的服务时,未支付款项,其会计分录如下: 借:管理费用,, 贷:应付账款(境外公司非居民企业)。 2、企业支付相应的款项时,其会计分录如下: 借:应付账款(境外公司非居民企业) , 贷:应交税费—应交增值税, 贷:银行存款。 3、支付税款时,其会计分录如下: 借:应交税费—应交增值税, 贷:银行存款。
我是先把劳务费转给他们了,这部分增值税是我企业自己承担了,这样可以直接入管理费用吗,可以税前扣除吗?
你们承担对方的税款,借营业外支出贷银行存款。
还有这个增值税我是入应交税费-应交增值税(进项税额)还是未交增值税,就是二级科目是什么啊?
明细科目是到代扣代交增值税。
那月度增值税申报的时候,这部分也不用申报是吗?
那就是:借:营业外支出 贷 :应交税费-代扣代缴增值税,借:应交税费-代扣代缴增值税 贷:银行存款
这样处理是对的,但是需要申报,因为税款咱单位承担的他报还是正常申报,只不过这个钱不找对方要了是你们付款。
我这边合同备案以后,就直接电子在税务局按次申报了代扣代缴增值税,那这样在下个月申报增值税的时候还要再申报一次?
你好报税期一起报了就可以了。
但是税务那边说让我在电子税务局其他代扣代缴上申报,我已经按次申报过了
申报过了就行了,报一次就行,不用重复申报。
那这部分增值税能不能抵扣啊?
不抵扣就是直接代扣的,把税款交到税务局就行了。
嗯嗯,那知道了,谢谢老师
客气的祝您工作客气的,祝您工作愉快。