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老师,你好,我们公司10月份勾选的进项税额比销项税额多200元 ,那这200元转出后放什么科目呀?

2023-12-06 15:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-06 15:19

你好 转出多交增值税 

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快账用户6649 追问 2023-12-06 15:20

就是未交增值税科目改成多交吗?

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齐红老师 解答 2023-12-06 15:24

你好 是 你好同学: 结转销项税额、进项税额      增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。

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快账用户6649 追问 2023-12-06 15:25

那次月用掉这200呢?怎么记账呀?

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齐红老师 解答 2023-12-06 15:28

你好 直接抵就可以了 

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快账用户6649 追问 2023-12-06 15:41

是这样吗?

是这样吗?
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齐红老师 解答 2023-12-06 15:45

你好 是这样是的 是的 

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你好 转出多交增值税 
2023-12-06
暂时不认证的话,进入到待认证进项税额里面。
2022-04-15
你好,你勾选了9600,填写9600。
2022-05-07
11月 借应交税费应交增值税销项300, 应交税费应交增值税转出未交增值税100, 贷应交税非应交增值税进项400, 12 月 借应交税费应交增值税销项200, 贷应交税费应交增值税转出未交增值税200。 借应交税费应交增值税转出未交增值税100, 贷应交税费未交增值税100。
2024-12-06
你好   意思你是留抵了10万。 现在是 11月发生了30万抵减10万       税盘可以抵扣5万  你需要交纳15万 是吗。 这样好判断分录。     
2020-11-20
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