你好 转出多交增值税
老师,我们10月份没有勾选进项票,然后你看一下我做的这张购买电脑的凭证,怎么用上进项税额转出?
老师、你好,我公司10月份进行多于销项税额,多出来的进项税额做分录: 借:应交税费应交增值税转出未交增值税 10万元 应交税费应交增值税销项 100万元 贷:应交税费应交增值税进项。110万元 11月份发生销项税额30万元,11月份没有进项税额,10月份留抵进项税额10万元(转出未交增值税),税控盘可以抵扣5万元 11月份怎么做分录呀?
老师2月份销项发票金额开出来¥3万元整,那么2月份进项发票金额也是¥3万元整。老师好,2月勾选认证份进项发票金额¥3万元整。到3月份增值税申报增值税公司没有纳税率,那么2月份销项与进项已经抵扣了,我问的是这个意思,老师好。
老师,你好,我们公司10月份勾选的进项税额比销项税额多200元 ,那这200元转出后放什么科目呀?
老师一般纳税人抵扣勾选留底这块我不太清楚比如销项300.元,进项税额400 11月份留底100元,十二月份销项税额200元,上个月留底100用上,这个月进项100元 这两个月的分录麻烦您给我说一下好吗?
劳务公司开票45万给甲方,甲方代付一部分工人工资为30万。剩余15万打到劳务公司付工资。代付这个款就未打到劳务公司。以后也不打了。这部分账劳务公司怎么做会计凭证,
一般纳税人可以开1个点的普票吗?
现在10月,想给离职人员社保减员,北京是当月社保下月扣。解除劳动关系日期选择8.31,10月还用跟离职员工交9月社保吗,9月时忘记减员了
老师,我们是建筑公司,租赁的吊车,和对方签订的是“吊装作业合同”,对方给我们开具的是“物流辅助服务”的发票,这个发票我们能入账吗?
老师,我们公司是拍短剧的,签剧组演员聘用合同,开的发票内容是影视制作费这样合适吗
老师,有没有最近新的无票收入记账 财税课程
老师,请问下我司是一般纳税人,和对方签差额征收的劳务发票好还是1%的劳务发票好
老师现在填企业所得税报表不是得需要填应付职工薪酬吗?而且新的企业所得税报表事项1要比事项2大才符合逻辑。我们9月份工资10月份发放,我都是在9月份申报个税就是10月初的时候填报,因为一直是连续发放,所以说我也没有改过报表,但是现在有申报比对,是不是应该10月零申报,然后在11月份的时候再报9月份的工资呢
公司向个人借款,收到利息,会计分录怎样处理?
老师你好,给拆迁户拆房子免税吗?
就是未交增值税科目改成多交吗?
你好 是 你好同学: 结转销项税额、进项税额 增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
那次月用掉这200呢?怎么记账呀?
你好 直接抵就可以了
是这样吗?
你好 是这样是的 是的