按差额之后的来交增值税季度300,000以内,普票可以免

小规模纳税人月/季度为超过15万及45万的规定到其中包含部分开具的是专票,这种情况下专票部分单独剔除出来按不免增值税缴纳增值税,而开具普票部分按免增值税申报享受纳税政策呢????? 还是虽然不含税销售额未超过月15万及季度45万规定,只要开具过一张专用发票所有的普票+专票销售额均全额按3%减按1%来申报缴纳增值税呢?????
根据《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》 (财税【2023】1号)、《国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》(国家税务总局公告2023年第1号)的规定,自2023年1月1日至2023年12月31日,小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元,下同)的,免征增值税;小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额超过10万元,但扣除本期发生的销售不动产的销售额后未超过10万元的,其销售货物、劳务、服务、无形资产取得的销售额免征增值税。请您准确核算适用情况,享受税收优惠。 老师这个文件是说增值税专票,季度不超过30万也可以减免是吧?还是说普票可以免?文件里啥也没说专票还是普票
老师,我想问一下,劳务公司差额部分开普票,剩余部分开专票,这样的话增值税是两份发票加起来吗?现在优惠政策季度销售额不超30万不用缴增值税,这个销售额也是两份发票加起来吗?
您好,老师,我想问一下,我是小规模劳务派遣公司,我公司发生的劳务派遣费工人工资我开的1%普票,劳务费我开的3%专票,这样总的开票额超了30万,我想问一下季度申报增值税的时候我普通发票得交1%的增值税吗?还是普通发票因为是工人工资我可以扣除,扣除后不足30万增值税就不用交了?
老师好,小规模季度不超30万不是免税吗?我们公司第一季度开了20万的1%税率的普票,报税时系统直接提取到第三行:其他增值税发票不含税销售额那一栏,这样的话下来还有税额,这种情况怎么办,是手动调到免税销售额一栏吗?
你好老师苍溪有会计培训班没?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
那这样的话我普票按1%开,专票按3%开发票可以这样扣吗?
还是得按5%开发票才可以?
以差额交税,都是5%的税率。
老师,也就是说我开普票和专票的时候都选择5%的税率吗?开票的时候不选差额开票就正常开就行?
现在我普票已经按1%开普票了,按3%开专票了,那我报增值税超了30万我就得全缴税了吗?
对,是的,是这么做的。
您好,老师,正常开发票选不了5%呀?
你得选择差额开票呀
老师,我选差额开票的时候普票我选扣除凭证是什么?扣除金额我写全部吗?比如差额部分是1000,我开普票总金额写1000,扣除部分也写1000吗?
其他 是的 安妮实际的来
老师,我是小规模纳税人,我如果选择了按差额开发票,那我就得全部都按差额开发票吗?一个月不可以有的公司是差额开有的公司是全额开吗?
同学,你说的我没有看懂,你选择了差额36个月内是不允许变化的都得选择差额,比如你的收入是1000你的成本是800,然后你扣除里面填写800收入还是填写1000
我问我们这税务局他说小规模公司没有36个月的说法,他说是一个项目选了就不能变了,比如我和A公司签的是差额纳税我就差额开发票,和B公司是全额开发票就可以全额开,是这样吗老师?
不可以 我们这边不行
好的,谢谢您啦老师,我明天再问一下我们这面
可以 可以去问一下的