按差额之后的来交增值税季度300,000以内,普票可以免

小规模纳税人月/季度为超过15万及45万的规定到其中包含部分开具的是专票,这种情况下专票部分单独剔除出来按不免增值税缴纳增值税,而开具普票部分按免增值税申报享受纳税政策呢????? 还是虽然不含税销售额未超过月15万及季度45万规定,只要开具过一张专用发票所有的普票+专票销售额均全额按3%减按1%来申报缴纳增值税呢?????
根据《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》 (财税【2023】1号)、《国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》(国家税务总局公告2023年第1号)的规定,自2023年1月1日至2023年12月31日,小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元,下同)的,免征增值税;小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额超过10万元,但扣除本期发生的销售不动产的销售额后未超过10万元的,其销售货物、劳务、服务、无形资产取得的销售额免征增值税。请您准确核算适用情况,享受税收优惠。 老师这个文件是说增值税专票,季度不超过30万也可以减免是吧?还是说普票可以免?文件里啥也没说专票还是普票
老师,我想问一下,劳务公司差额部分开普票,剩余部分开专票,这样的话增值税是两份发票加起来吗?现在优惠政策季度销售额不超30万不用缴增值税,这个销售额也是两份发票加起来吗?
您好,老师,我想问一下,我是小规模劳务派遣公司,我公司发生的劳务派遣费工人工资我开的1%普票,劳务费我开的3%专票,这样总的开票额超了30万,我想问一下季度申报增值税的时候我普通发票得交1%的增值税吗?还是普通发票因为是工人工资我可以扣除,扣除后不足30万增值税就不用交了?
老师好,小规模季度不超30万不是免税吗?我们公司第一季度开了20万的1%税率的普票,报税时系统直接提取到第三行:其他增值税发票不含税销售额那一栏,这样的话下来还有税额,这种情况怎么办,是手动调到免税销售额一栏吗?
朴老师 这一笔显示是抖音充值,我在商家抖音后台该在哪里查这笔充值?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,而且线上24年的推广都没有开票,我现在申请开票,我现在重新做24年的账,而且该推广费我也记为销售费用了,并且更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把推广票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该推广费发票就可以作为费用在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?还是该费用我不能计提,应该要暂估费用才能在更正24年所得税汇算清缴时税前扣除?
两个问题: 1.请问企业所得税汇算清缴,小微企业,应纳税所得额在(200几十万)-300万之间属于临界点,200几十万具体是多少呢?会引起税务关注么。会让企业写说明还是让企业自查呢? 2.退税金额无论大小都要写说明么?还是退税超过多少钱才写说明呢?
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老师,请问银行流水没写用途,只能挂账,也不知道是啥业务,用途就是写的转取,有没关系?
老师,请问下,卷烟在生产环节缴纳消费税,在批发环节还要交,说的啥意思?
报关单是2月,汇率是选择2月1日的美元汇率吗?2月1日是周日,所以选择是1月30日工作日汇率吗
请问老师,5月4号增加了子女扣除项目,之前大概是没更新好1-4月都没扣,这个是从几月开始能扣?
中级证掉了,可以补办吗?或是现在有电子版的吗?21年考的
董孝彬老师,我公司24年和25年的账是代理记账做的,我26年入职我公司,老板让我理24年和25年的账(重新做账),24年和25年的账我已经重新做完了,并且之前做错的我也更正申报税费了。代理记账的合同今年5月到期,我现在接回来需要注意什么?代理记账的电子账套和凭证我其实都可以不要了,因为我自己重新做了,那还有别的东西需要从代理记帐处拿回来吗?
那这样的话我普票按1%开,专票按3%开发票可以这样扣吗?
还是得按5%开发票才可以?
以差额交税,都是5%的税率。
老师,也就是说我开普票和专票的时候都选择5%的税率吗?开票的时候不选差额开票就正常开就行?
现在我普票已经按1%开普票了,按3%开专票了,那我报增值税超了30万我就得全缴税了吗?
对,是的,是这么做的。
您好,老师,正常开发票选不了5%呀?
你得选择差额开票呀
老师,我选差额开票的时候普票我选扣除凭证是什么?扣除金额我写全部吗?比如差额部分是1000,我开普票总金额写1000,扣除部分也写1000吗?
其他 是的 安妮实际的来
老师,我是小规模纳税人,我如果选择了按差额开发票,那我就得全部都按差额开发票吗?一个月不可以有的公司是差额开有的公司是全额开吗?
同学,你说的我没有看懂,你选择了差额36个月内是不允许变化的都得选择差额,比如你的收入是1000你的成本是800,然后你扣除里面填写800收入还是填写1000
我问我们这税务局他说小规模公司没有36个月的说法,他说是一个项目选了就不能变了,比如我和A公司签的是差额纳税我就差额开发票,和B公司是全额开发票就可以全额开,是这样吗老师?
不可以 我们这边不行
好的,谢谢您啦老师,我明天再问一下我们这面
可以 可以去问一下的