您好,不对,您看 预付账款-XX公司没平呢,这2个分录是要把 预付账款-XX公司冲平的,这次老板又没有垫钱,跟老板的往来没有关系
公司给员工租房没有发票,租的个人的房子,老板个人出钱。可以这样做账吗?借管理费用开办费贷记应付职工薪酬福利费借应付职工薪酬福利费贷记其他应付款李总借现金贷记其他应付款李总。
你好,老师,由于我公司存在某些原因,公户的款转老板的卡上,做账时分录是借其他应收款―XX,贷银行存款这样写吗?还是我们付的有些费用,直接是老板的卡付出去,但是那个钱是原来公户里的钱,这个要怎么做账,借管理费用,贷其他应收款―XX.这样冲减对吗?
老师,请问一下房子专修,一万老板私人卡付款,一万对公付款,不同月份的,然后这个流水的分录,还有收到发票的分录是怎样的吖? 这个我不是很明白! 借预付 贷银行 其他应付款 个人 借长摊 贷预付 借管理费用 贷长摊 是不是可以法人代付款的 借预付账款 贷其他应付款 公户付款的 借预付账款 贷银行存款 收到发票 借管理费用 其他应付款 贷预付账款
老师您好, 我们是小规模企业,采购产品对方要求私对私,我们老板直接付了货款。之后我们公司转回货款给老板。会计分录这样做对吗? 老板垫付货款 借:库存商品 (这里用什么科目比较好?货直接发到物流公司了) 贷:其他应付款-老板 公司转账给老板 借:其他应付款-老板 贷:银行存款
#提问#公司挂靠我公司资质,打款到老板私户老板再转入公户购买材料, 做账借银行存款,贷其他应付款, 材料票到:做借原材料,贷:银行存款, 然后这个材料其实直接给该挂靠公司了, 做领用借:生产成本,贷原材料 生产出产品我公司帮忙开票做:借银行存款 贷:主营收入 收到的钱付给老板做:借其他应付,贷:银行存款,这个流程好复杂,钱转去转来,请问挂靠有更简单的办法么,比如对方购买材料的钱直接转公户
老师去年十月份到现在采购商品入库了也付款了,没有做过进项发票的分录,电子税务局进项也没有抵扣,老师要是勾选进项发票的分录怎么补呢
老师,这个题给我详细的讲讲吧,看不明白,主要是过程给我讲细一点
老师好!这道题问的是账面余额,答案是等于期末的摊余成本吗?
老师,我A公司投资了B公司,B公司账上有好多钱,不是利润,是预收款,如果我把B公司的一部分钱转到了A公司,转的这部分钱可以当往来款吗,有利息什么的吗
老师去年十月份入库了也付款了,没有做过进项发票的分录,电子税务局进项也没有抵扣,老师要是现在补去年进项发票的分录怎么补呢
老师去年十月份入库了也付款了,没有做过进项发票的分录,电子税务局进项也没有抵扣,老师要是现在补去年进项发票的分录怎么补呢
个体工商户经营所得不超过200万部分减半征收,这个同样适用于个人独资企业和合伙企业的个人经营所得吗
老师去年十月份入库了也付款了,没有做过进项发票的分录,电子税务局进项也没有抵扣,老师要是现在补去年进项发票的分录怎么补呢
万人模考在哪里看回放
请教个问题,负责公司银行承兑汇票的相关业务,我手里需要有哪些东西?我怕上一任没跟我交接清楚
刚另一位老师说可以这样操作,天啊,误导我了
您好,可能老师没有注意到 2个分录的往来科目不一样,看错也是能理解的,
那老师,比如还冲老板的往来,是只能公账归还借款给他对吗?那比如账上欠老板10万,实际内部是欠他20万的,这里公对公付款给对方,对方开票过来,发票入了费用,就在账上体现了,内部自己减掉这笔欠费可以吗?
另外150人左右,人手发一箱水果,是不是还要考虑个税的问题?员工福利费?
您好,账上冲老板的往来就要从公账上付款给老板,内账可以那样做 让人家不要单位是箱,我们摘要也不要写每人一箱,就写年会活动购水果,因为不能量化到个人的福利是不用交个税的
老师,您刚指的是外账的摘要对吗,那发票开具有没啥要求,肯定会按箱开的
您好,是外账,内账又不报税,无所谓的,发票按箱开,正好公司就是这么多人,这个要交个税的
有啥办法可以不涉及个人个税么?因为没有全部送给员工,只是部门老大,外加赠送需要维护的客户相当于员工福利 ,开普票过来可以吗?还是说赠送的部分需要调出来按视同销售交增值税?
您好,开普票是可以的,要不直接全部入 销售费用-业务招待费,这样不涉及到个税了,或者不开成多少箱,做年会活动的福利费