收入不能暂估 只能做未开票收入

老师您好,对方给我公司开具了一百多万的增值税专用发票,我们现在不要这个票了想退回,现在对方失联了,发票也没作废在系统里查询是疑点发票。去年十二月开的到现在快一个月了也跨年了,对我公司有什么影响,我们该怎么处理呢?
老师下午好,请教一个问题,,,一般纳税人公司销售建材 ,2020年公司销售一批建材开票二十二万,明细规格型号发票都开具,,月末做进销存结转成本时发现开具的规格型号和库存型号不一样,,会计就暂估入库了一批和发票型号一样的建材,,,,因为是虚拟暂估入库估导致了2021年一整年这个暂估一直挂在帐面,,,现在问题就是我暂估入库的一笔二十万没有进项发票消除,,库存有一批建材十五万左右的货没有实物只有账面余额,,这个我们会计要怎么操作,怎么消除
一月份没有暂估成本,二月份来的材料发票可以做主营业务成本?二月份没有销售收入,一月份的毛利率做到了百分之八十,一月份是上个会计做的,不是我做的,我现在怎么处理?我二月份开始做的账没有开发票,没有 销售收入
我们主要是做劳务分包工程,2021年利润表净利润负五百二十多万,是因为12月计提了一千四百多万的农民工工资,这样导致申报企税账面不好看怎么办
留底税额申报了未开票收入,我们账务上暂估了收入,分录是 借应收账款 贷收入 贷应交税金-销项,次月有开发票,我们想用开票的金额 负数冲减原来暂估的收入凭证,但是这个开票金额有之前月份未开票现在开的,比如一共开票4万,2万是当月发生,2万是之前未开票现在开的,这4万可以都用来冲减我们为了清零留底税额而暂估的那部分收入吗?
老师请问下我们以前自己购进的车子,自己开给自己的机动车发票,当时入的固定资产,现在要将那台车子卖出去,红冲了当时的发票,应该怎样做会计分录?
老师,现在零售费用个人收据可以是1000元,那这个要代报个税吗?
老师,我总是分不清借贷双方什么时候是收什么时候是付
年总产值请填写计划期限上一年度生产的货物和服务的价值总和怎么填写
老师,请问分公司接待了总公司的人员产生的住宿费 餐饮费,分公司做账是做招待费用吗?
请问一般纳税人平台用公司名义开的,但绑定是法人的银行卡,收款给钱都是法人账户,取回服务费的进项票也是写公司名称,现在需要查进项票流水,可是那个时候都是法人账户转款,有什么风险呢
小型微利企业,企业所得税汇算清缴需要报哪些表啊
有一年转股的时候有分红,是企业接受的分红,享受什么优惠,但是长期股权投资为0,没有实缴,是否享受优惠
商场电费或者租金逾期缴纳的滞纳金,对应开票内容也是对应正常的电费和租金,做租金、电费,还是做营业外支出
老师,建筑行业预交增值税,所得税税率多少
那这部分未开票收入十二月份还得开票呀,那怎么办,就红冲这部分未开票收入可以吗
同学你好 这个可以的
红冲怎么体现,本来也没开发票
原分录负数红冲的 开发票的时候原分录负数红冲
那在申报表怎么体现
也是负数体现的哦