同学您好,二月份来的发票是属于一月份的成本吗?

一月份没有暂估成本,二月份来的材料发票可以做主营业务成本?二月份没有销售收入,一月份的毛利率做到了百分之八十,一月份是上个会计做的,不是我做的,我现在怎么处理?我二月份开始做的账没有开发票,没有 销售收入
老师,我们生产型企业,关于采购材料有这个问题:现在是7月份,7月份材料入库,但是我们和供应商对账都是8月份,对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库,即使没有发票也要暂估入账,这样才会跟仓库入账一致,做到账实相符。但是有个疑问,就拿现在7月份来说,7月份我按照仓库收货来暂估入账,到了8月份,发票到了,我冲红7月份暂估,按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付,然后我又要再按照8月份入库的材料暂估,那么站在8月份的角度来说,岂不是两份材料入账了?当月的成本岂不是大了?
老师,我们刚成立三个月,一月二月没有收入,三月份才有收入,并且我也是三月份才接手,之前两个月的开销啥的都没有做账,我可以直接把一月二月的账务都做在三月吗?
老师,之前会计在三月份的时候做了暂估借主营业务成本贷应付账款暂估300万,我是在4月份接手的这个建筑公司,我这边是新建的账套,然后我在5月份回来一笔暂估发票,我没有冲减暂估,直接入了成本,现在7月份的时候发现了这个问题,可以在7月份直接做暂估分录吗?他之前没有用工程施工科目,我现在加上了这个科目
老师,我二月份开的发票,3月初还没有入账,对方也没有勾选,这个情况下我和对方都要做当期的收入和成本吗?就是所有的流程按照2月份的收入成本入账勾选,待3月份在做销售退回,用3月的销售收入和成本来抵消是吗?
对的对的
那您可以补结转一月份成本
再一月份补还是二月份补?她给我的时候一月份的账都做好了
就是补做在2月份,摘要里面列明补结转1月份的成本
我二月份没有收入,我一做我的营业成本就很高
就是补结转的是1月份的成本的