借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项

老师您好,销项税可以抵扣进项税,那么本月的销项税和进项税如何做会计分录进行抵扣?
请问本期进项税额大于销项税额多出来的进项税额怎么处理,要做会计分录吗?要做的话分录怎么做?还是不做处理等抵扣再做会计分录
老师在结转增值税的时候进项税额大于销项税额,会计分录怎么做,多的部分还是计入转出未交增值税吗
老师,已认证的进项抵扣材料发票,由于是简易计税,不能抵扣,这个月做了进项转出,需要交增值税,这个分录怎么做。转出的时候和交税的时候
抵扣的时候勾选进项大于销项,有留底税额,怎么做会计分录?
麻烦问下老师,一个贸易公司注册了两个公司一个个体一个一般纳税人,我看之前的会计把大部分人社保工资都做在了不开票的个体上,有啥风险没
请问个体经营户年度汇算申报法人工资怎么填写,之前每个月都没有申报过法人工资
请问老师,2018年成立的公司,注册资金要在什么时间交足?
老师,银行账号(公司银行账号不多)在财务软件(金蝶精斗云有必要设置辅助核算吗?银行账号设置辅助核算的优缺点是什么呢?
无偿提供租赁服务,进项要转出么,为什么
老师你好,我接手了一家代账公司的账,他直接借:主营业务成本,贷:库存现金,看不懂,后面也没有附件
老师好,公司服务员月工资12000,一个月休息4天,上班到3月19日被开除。这个月的工资怎么算?
朴老师,购买的装产品的桶算产品成本吗?购买该桶和入库库存商品是该怎么做账?
老师,请问现在注销收费多少?大约
生产企业,客户到厂里自提货,采购发票在报关单之后才开的,报关单上填写的是人民币金额,首单退税,建议申请退吗?要是第一单没有通过,是不是后面的就都通不过?如果不退,对应的进项税,是不是要做进项转出?
转出未交增值税,贷方有余额,表示留底
那老师我再问下,如果我这个月的申报的已经抵扣了的销项票在下月红冲了,就是说一模一样的同笔开票数字红冲实际等于0了,那在这月已经抵扣了的进项票怎么办,下个月电子税务局申报负数开票,在本月抵扣的进项票税务局会退回吗?账务处理又怎么做呢?
需要做进项转出的,借预付账款,贷库存商品,应交税费、应交增值税进项转出。
开的是这种工程类的发票
之前做了工程施工嘛,结转的成本没有,如果没有的话,库存商品改成工程施工。
我们是销售方,我这边红冲,就是因为上个月开票开错了,但是没有作废成功,这个月已经红冲了,但是上个月没有作废成功的不是要在电子税务里出现了这个开票数字,还是得报税啊,但是又不想交税省得下个月红冲还得退税,所以就想这个月申报用进项税抵扣,但是就不知道这个月抵扣完以后下个月又红冲了那这个月已经抵扣的进项税怎么办?
是的 留着以后抵扣就是了,他会给你留底的
这个发票实际根本就是没有的业务,就是单纯开错了,上个月认为已经作废成功了,账上都没有做这笔收入,而且11月都已经结账了,这个月才发现这笔开票没有作废成功,不知道怎么处理
以后留着抵扣就可以的。
那我已经红冲了,可不可以我这个月在电子税务局申报里面直接手工修改销售为0,实际这笔业务也没有发生,这样不就简单多了,账务也不用调整了。
这是不可以的。一码归一码,所属期11月份 你有这个销售额就得申报填写。
老师,那我10月份根本就没有做收入的分录而且已经结帐出过报表了,这个月才发现上个月那张发票没有作废成,那我现在怎么做,直接做在11月份的账里面重新做一笔收入吗?但是我今天刚开票红冲的,要到做12月份账的时候才能做红冲的分录啊,可是这样的话11月份不就虚增收入了吗?而且也没有成怎么办呢 ?
你在11月份儿做一个正数收入,然后再做一个负数收入不就可以了。12月份申报的时候,只申报负数的,不要申报正数的。
但是我这个开票日期是今天才开的啊,可以做到11月份的账里面吗?
就是12月7号开的红字发票
对的,可以这么做的。
做分录可以不用顾忌开票日期期间哈?那等到做12月份账的时候就不用管这这部分红冲的账了是吧?
他不是不顾及啊,你不是上一个月已经结账了。
这张正数票是11月份开的,现在12月就是做11月份的账啊,但是红字这张票是我今天刚开的,我的意思是12月份开的红字发票可以做到这个月的分录里面去红冲吗?不然的话这个月就是虚开发票,又没有成本结转。
那你11月份做收入,然后下一个月的时候,你做12月份的再红冲。