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上次交了个税控盘280,我们是一般纳税人,,我直接放到借:应交税费-应交增值税(减免税费)我这次是简易征收,交税6万,抵扣了280,交了59000,这个怎么做账,

2023-12-07 14:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-07 14:42

你好抵时     借应交税费,贷管理费用  

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快账用户1095 追问 2023-12-07 14:44

我当时没有抵扣的时候,我直接做了借:应交税费,贷,管理费用,我这个月交了税,抵扣了,我怎么做账

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齐红老师 解答 2023-12-07 14:44

你好 前面做了那现在不做了  是抵时才做的   

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你好抵时     借应交税费,贷管理费用  
2023-12-07
是要看分录对不对是吗?
2024-03-08
这个你们结转增值税的时候一起结转。
2023-09-08
您好,未交转出要10000的。
2022-01-15
你好,在应交增值税借方了,就抵减了
2024-07-26
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