同学,你好。 不是的 没有计提,次年发放,不进损益,进未分配利润 借未分配利润 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款 个税,不影响,哪月发放的,就报哪月所属期的个税

老师,假如23年的年终奖在2024年2月才发放,那这个年终奖在23年汇算清缴时23年应如何做账才能税前扣除
老师,假如12月份没有计提年终奖,那2月份发年终奖这个就只能是2024年的费用,个税也只能是2024的吗
老师。2023年1月份所属期年终奖申报之前财务有申报过一次,那是2022年的年终奖,我现在申报2023年的年终奖,单独申报年终奖所属期只能选择2024年了吗?
2023年12月已申报个税,过了申报期,可以补发年终奖吗?申报一次性年终奖申报在2024年2月1日至15日费用可以放在2024年吗?2023年也没计提一次年终奖怎么做?老师
问题一、按年终奖分2月50%3月20%4月30%发放,奖金个税如何计算,是否只能按50%一次计算,不能3次合在一起,其余2次的年终奖放综合工资发放 问题二:年终奖在12月计提与实际有差异,在2024年1月冲12月年终奖,重新计提么,重新计提是合并3次的,还是等发时再计提,规范应如何操作
运费开发票,需要加9个点的税点,老板觉得太高了,没开,这个我应该要怎样沟通开票税点与税负率的问题呢
老师,为什么这个未交增值税-9541.84,为什么在负债表其他流动资产里面呢
汇算清缴公司集中退税需要退税人员开户行信息是支行都要 填吗?手机号要吗
银行贷款。给的担保费计入什么科目啊
老师您好请问专票没有抵扣,跨月了需要对方确定吗?还是销售方直接可以作废
合作社租入的耕地,然后再转租给其他公司,怎么开票,税目是什么?
你好帮我看一下我算的成本对不对,暂不理人工,费用,只看材料,如我拿10Kg材,金额200元,第一个工序冲压出10个产品,1个在产品,做坏了一个,材料费用分别200÷9=22.2元含在在材品
老师,顾客买了600的东西,但是他说公司只给报300的费用,让开300的发票,我能给他开吗?
老师,每年上半年,法人私户收款,是很多小个体户,他们没有开公户,只能微信转账,这种的怎么处理呢,不想补缴税款,也没有开发票给他们
老师,一家新公司,之前账是代账公司做的,25年一月开业的,准备接过来公司做,然后公司要做股权融资,这个需要做什么
2024年计提的时候 不是借 管理费用-工资 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 怎么是进未分配利润里面呢
同学,你好 是你说“假如12月份没有计提年终奖, 你没有计提,哪里有你写这个分录啊?
那影响的是2023年的成本还是2024年的成本呢
23年的年终奖要影响23年,不是影响24年
意思是所得税影响23年的,个税影响24年的,对吗
是的,你的理解是正确的。
好的,明白了,谢谢
不客气,祝你学习愉快满意给个五星好评哈