借应收负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借应收 贷主营业务收入 应交税费
请问发票可以跨年用吗?比如去年发生的费用,去年开具了发票,但是报销人员今年才拿过来报账,可以做为今年的费用做账吗
去年的收入已开票已报税但是在今年发票发票开错于是冲销重开怎么做账,去年的分录是借方银行存款贷方主营业务收入应交税费-应交增值税销项税
02月未开具增值税专用发票,却已经做了账务处理,在纳税申报的时候。做了未开票收入的申报。03月这笔业务进行了发票的开具,账务应该如何处理
业主去年缴纳的物业费,今年补开发票;但是这笔费用去年的时候以为他不开发票,已做未开具发票申报做账了,现在补开发票,账面应该如何冲销
老师,我们公司是物业公司,有业主要求补开2018年到2023年这期间交的物业费发票,以前收的物业费没开发票的,都按未开票收入入账报税了,现在补开的发票,怎么入账报税?还是不做账不报税?
你好老师 需要简历制作 怎么弄?
老师,小数位数四舍五入,最后一个月倒挤,是什么意思?倒挤是什么意思?
老师请问小规模企业文化事业建设税季度销售额不超过6万免征,开票收入是全部收入还是只是广告收入不超过6万呀
老师好,网银服务费,有银行回单,没有发票,可以做费用抵企业所得税应纳税所得额吗?
接手以前账,发现财务软件应交增值税-40189.41,但是财务申报税务局留底税额为40297.44。即财务报表申报多申报留底金额108.03。请问自己的账怎样调增转人工差额分录?
老师2024年12月结转成本多结了1块钱,数字写错了,现在库存金额和账面金额差了1块钱,怎么调整呢
@董孝彬老师 我们是一般纳税人销售板材并提供工装。请问开发票可以按建筑服务9%开票吗?属于装饰服务吗?
多栏式明细账,过次页需要填写哪些项目的余额,后面的借方项目,需要一一对应的填写上吗?
一个人的工资,1-2月个税在A公司申报,3-4月在B公司申报,5-6月在C公司申报,这三家公司实际是同一个老板,在C公司申报时入职时间写5月,6月申报要交个税,如果填写1月入职就不用交个税,这种情况,在C公司入职时间应该写几月?
老师您好,请问机器设备需要提10年的折旧是不?使用了5年,机器不能使用了报废了,怎么处理?还能继续提折旧嘛?
跨年的也可以直接这样冲销吗
是的,对的,可以这么做的。
那摘要的话要写什么比较好呢,附件要附什么呀
冲无票收入,确认发票收入附件就是发票。