您好,这个是红冲你们的成本,就可以

我们是商贸公司,收到供应商返利,不开票我们公司把这个返利又给了客户,应该怎样做账务处理
蔬菜批发企业,12月份一共做了预付款100万给供应商,我们欠供应商总的货款是200万,发票供应商未开,怎么做账务处理
老师,我们收到商家开来销售折让负数购货票如何做账务处理?
属于商贸企业,买了某种商品,款子付,供应商还没给我开票。但是我先给客户开出了发票,这种账务怎么处理
我们是购买方,一般纳税人,供应商返利给购买方,供应商开具的负数发票导致库存为负数,怎么做账务处理,比如一瓶酒的正常进价是100元,供应商一段时间会返利5元,就会开5元的负数发票,如果有一个月返利多了就会导致库存为负数,应该怎么做账务处理呢?
您好老师现在小规模纳税人餐饮服务行业的发票的税率是多少呢?
老师,我这边公司员工工资扣除部分扣了专项扣除三险一金,员工自己个税申报了专项附加,我按工资表实际发工资时按应发工资扣个人承担的三险一金,这样可以吗?
业务员公差停车费挂什么科目
@董孝彬老师,别的老师别回答,
老师,企业交1.1万元取暖费用分摊吗还是可以直接记入费用呢
老师好,我想要材料的进销存自动模块,有吗
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师。期初,对面的会计做的,我还不知道呢,需要再改的时候,我再找您,谢谢你了
老师好,我想问所得税与租赁的这道大题 方老师课件上写的分录对递延所得税影响是-49.5417,然后她在前面讲到当期纳税调增30.2778(这个就是平常我们做所得税汇缴的调法),这两个数是要怎么才联系上呀?
出口退税申报出现这样的警告,但是我反复检查没有录错可以提交申报吗?
宗承包A把工程承接给专业分包B 然后B又分包了C 就是我们公司 然后我们公司没有员工 6又分包给了D 现在A怕工人闹事儿 直接把款打给了D 应该谁申报个税呢?后期款项如何处理呢 这是纯劳务
具体分录呢?
借 应付账款 贷 主营业务成本
为啥不是借库存商品负数,进项负数,贷:应付账款负数呢
也可以,做负数,或者反向都可以
做了这一步,还需要做借:应付账款负数,贷:主营业务收入负数,销项负数以及,借:主营业务成本负数,贷:库存商品负数吗?
嗯对是这个意思的了额
是只要收到负数的发票都要做这三个分录吗?还是要区分负数发票对应的产品卖没卖,如果没有卖只做第一个分录,卖了做三个分录?我的是问句,老师,需要您的确切回答
你是没有销出去,做第一个,销售出去,做三个,请问一下理解了吗?
理解了,感谢老师
不客气的祝您开心同学
如果区分不出是不是已经卖掉怎么办?
不可能,因为每一笔结转,都是对应收入的这个
我们收到进项发票,做第一个分录的正数处理,就是相当于入库,销售的话会开销项发票,对照着销项发票做第二个分录的正数,相当于销售,可是入库了那么多车,怎么知道卖的是不是这台车呢?我们家是卖车的,有些发票上面没有显示车架号
如果真是这种情况,你们核算也确实不清晰,车架号,车种是唯一编码的
我们的销项有车架号,但是我们的供应商是国企,有时候他们会提前开票,发票上面没有车架号的,我们也改变不了他们
那你们就默认,这种情况作三个分录
做三个分录的话,因为不知道卖没卖,所以不知道销售收入呀,第二个分录怎么办?
按照这个的平均价格,近一年的
而且这种情况肯定很少