您好,这个是红冲你们的成本,就可以
我们是商贸公司,收到供应商返利,不开票我们公司把这个返利又给了客户,应该怎样做账务处理
老师您好,我们是商贸企业,我们七月份前采购货物挂的是供应商的名称,但是昨天得知供应商提供不了发票,想把供应商的名称改成采购员自采(因为采购员可以找农户代开发票),,我们得怎么做账务处理呢?
蔬菜批发企业,12月份一共做了预付款100万给供应商,我们欠供应商总的货款是200万,发票供应商未开,怎么做账务处理
老师,我们收到商家开来销售折让负数购货票如何做账务处理?
属于商贸企业,买了某种商品,款子付,供应商还没给我开票。但是我先给客户开出了发票,这种账务怎么处理
材料拿货价一个12 材料拿货价一个100在材料_个12 市场上卖的是50还要电费杂七杂八人工请问怎么算?
申报主表第16栏填不了数据
老师请问我们公司帮别人价格产品,原材料别人提供,我们就收加工费,我这进出库分录怎么做?
老师,工商年报纳税总额包括文化事业建设税吗?
请问24年有向融资公司借款利息,10%,汇算时我要按多少调整啊
老师,怎么从小规模升级为一般纳税人啊
老师,一个人在两家单位报个税,那累计减除费用每月5000的是不是只能在一家里扣,如果两家公司在不知情的情况下,两家都用啦每月5000的累计减除费用有风险吗?
老师:企业这个月要注消,现在得申报企业所得税季度表和年报表,就是企业从去年开业到现在是没有实缴的,费用都是向股东借款,挂其他应付款,现在要注消,把其他应付款清零,转为营业外收入,那这个营业外收入是填在季报,还是填在这个年报呢?如果填季报,就会造成要收税。
老师你好,请问留底的进项税额用来抵欠之前欠的增值税,会计分录应该怎么做
老师你好,请问留底的进项税额用来抵欠之前欠的增值税,会计分录应该怎么做
具体分录呢?
借 应付账款 贷 主营业务成本
为啥不是借库存商品负数,进项负数,贷:应付账款负数呢
也可以,做负数,或者反向都可以
做了这一步,还需要做借:应付账款负数,贷:主营业务收入负数,销项负数以及,借:主营业务成本负数,贷:库存商品负数吗?
嗯对是这个意思的了额
是只要收到负数的发票都要做这三个分录吗?还是要区分负数发票对应的产品卖没卖,如果没有卖只做第一个分录,卖了做三个分录?我的是问句,老师,需要您的确切回答
你是没有销出去,做第一个,销售出去,做三个,请问一下理解了吗?
理解了,感谢老师
不客气的祝您开心同学
如果区分不出是不是已经卖掉怎么办?
不可能,因为每一笔结转,都是对应收入的这个
我们收到进项发票,做第一个分录的正数处理,就是相当于入库,销售的话会开销项发票,对照着销项发票做第二个分录的正数,相当于销售,可是入库了那么多车,怎么知道卖的是不是这台车呢?我们家是卖车的,有些发票上面没有显示车架号
如果真是这种情况,你们核算也确实不清晰,车架号,车种是唯一编码的
我们的销项有车架号,但是我们的供应商是国企,有时候他们会提前开票,发票上面没有车架号的,我们也改变不了他们
那你们就默认,这种情况作三个分录
做三个分录的话,因为不知道卖没卖,所以不知道销售收入呀,第二个分录怎么办?
按照这个的平均价格,近一年的
而且这种情况肯定很少