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我们家是商贸企业,收到供应商开的负数发票,怎么账务处理?

2023-12-07 20:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-07 20:14

您好,这个是红冲你们的成本,就可以

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快账用户2371 追问 2023-12-07 20:41

具体分录呢?

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齐红老师 解答 2023-12-07 20:42

借 应付账款 贷 主营业务成本

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快账用户2371 追问 2023-12-07 20:57

为啥不是借库存商品负数,进项负数,贷:应付账款负数呢

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齐红老师 解答 2023-12-07 20:58

也可以,做负数,或者反向都可以

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快账用户2371 追问 2023-12-07 21:09

做了这一步,还需要做借:应付账款负数,贷:主营业务收入负数,销项负数以及,借:主营业务成本负数,贷:库存商品负数吗?

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齐红老师 解答 2023-12-07 21:09

嗯对是这个意思的了额

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快账用户2371 追问 2023-12-07 21:14

是只要收到负数的发票都要做这三个分录吗?还是要区分负数发票对应的产品卖没卖,如果没有卖只做第一个分录,卖了做三个分录?我的是问句,老师,需要您的确切回答

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齐红老师 解答 2023-12-07 21:16

你是没有销出去,做第一个,销售出去,做三个,请问一下理解了吗?

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快账用户2371 追问 2023-12-07 21:17

理解了,感谢老师

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齐红老师 解答 2023-12-07 21:17

不客气的祝您开心同学

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快账用户2371 追问 2023-12-07 21:18

如果区分不出是不是已经卖掉怎么办?

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齐红老师 解答 2023-12-07 21:20

不可能,因为每一笔结转,都是对应收入的这个

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快账用户2371 追问 2023-12-07 21:24

我们收到进项发票,做第一个分录的正数处理,就是相当于入库,销售的话会开销项发票,对照着销项发票做第二个分录的正数,相当于销售,可是入库了那么多车,怎么知道卖的是不是这台车呢?我们家是卖车的,有些发票上面没有显示车架号

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齐红老师 解答 2023-12-07 21:25

如果真是这种情况,你们核算也确实不清晰,车架号,车种是唯一编码的

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快账用户2371 追问 2023-12-07 21:28

我们的销项有车架号,但是我们的供应商是国企,有时候他们会提前开票,发票上面没有车架号的,我们也改变不了他们

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齐红老师 解答 2023-12-07 21:30

那你们就默认,这种情况作三个分录

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快账用户2371 追问 2023-12-07 21:32

做三个分录的话,因为不知道卖没卖,所以不知道销售收入呀,第二个分录怎么办?

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齐红老师 解答 2023-12-07 21:33

按照这个的平均价格,近一年的

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齐红老师 解答 2023-12-07 21:33

而且这种情况肯定很少

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