同学,您好!尽可能让供应商开发票给贵司。
老师您好,请问一下金税四期是增加了些什么监管政策,还有一个问题,老板是多个体工商户经营,每天营业额都是进的私户,一个月大概十多二十万,这种正常途径上税吗,针对个体工商户的营业款怎样进出才合法合规,用私户还是基本户,银行管控了老板的账户,超过5万就不行是什么原因
老师您好,我们是一般纳税人监理公司,是2022年1月才转成一般纳税人的,我们基本上没有进项票,后期进项票应该也是不多,税务局现在让我们申请写加计抵减的报告,老师这种政策我们公司应不应该申请,这个对企业发展有没有什么影响呢
老师您好,我们公司是一般纳税人,卖五金机电的,进来一批普票的货,六千多块钱,然后这个货没入账,销售也没入账也没开发票,这种情况下应该怎么办啊?
老师好,我们是一下商超,私企,对公账户收款过大,大多是无票收入,一般纳税人,刚开业三天进了六十多个,上个月没有进项发票,这种情况应该怎么合理避税
老师 我们是小规模纳税人 然后也有个体 我们是睫毛行业 单数我们往外开的是服务类的发票 每个月能开出去总共28万 。供货商可以给我们开服务类或者睫毛类的发票大约三四百万每个月 我们这种情况是我们开出去三四百万的发票 升级为一般纳税人合适还是我们把用不了的票转供货商私户合适?怎么对我妈我们企业更有利。我们的供货商大多是个体
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
养殖的鱼塘。鱼塘需要折旧吗?折旧计入什么科目?
费用报销公司打到员工卡上具体账务处理怎么做
上个月才开业,货款没支付给供应商,所以没有进项,所以这个月我应该怎么做?
六十多个无票收入,应该怎么处理
供应商没开票先暂估入账,等发票回来后冲销暂估,重新根据发票入账。 无票收入报增值税。
六十多报增值税有点多了,有没有什么方法可以避一些
同学,您好!纳税义务发生了,没有办法避了。