你好,这个直接按照计提工资这么做账就可以
老师,一月份的时候公司给我们每个员工发了300块钱的红包,总计:8400块钱,我一月份做帐时的分录:借:管理费用-福利费8400 贷:银行存款8400;我现在把这8400块钱做到二月份的工资表里,但是有个问题我不知道怎么处理,每个人的300块钱加到实发工资里才能申报个税,但是这300块钱上个月时就已经发放了,那实际发放的时候是不是又再减去这300块钱呀?
老师,我单位上月新入职一员工,计提工资时,应交个税9打300元,但这月申报个税时系统计算的个税为130元,我的计提和实际发放工资的个税部分分录该怎么做?多谢
老师,比如工资5000+伙食费300,个税报5300,实际发5300,会计分录怎么做?300又打到哪个账上?
老师,打个比方按实际数据申报的工资11000,然后员工最后打卡工资也要11000,测算的个税打比方200,晚点再账户上打给他,以前做的时候工资也没计提,直接是 借:管理费用-工资 11000 贷:银行存款 11000, 下个月还会发11000,就是测算22000的个税一起算,然后主办说这部分晚点账不平计入其他应收款,我分录该怎么做啊?
老师请问计提工资时扣了员工伙食费才计算应付工资,后面对方公司扣了伙食费才付劳务费,要怎么做分录呢? 比如我公司派员工到另外一个公司工作,在对方公司吃饭,我们在工资里补贴伙食费,对方公司扣的伙食费,我们再从工资回扣除。 再比如,三个工人外派到对方公司工作,月工资是每人4000元,补贴伙食每天10元,那么计工资时计算为4300元,在对方公司食堂吃饭用去108元,那么我们提工资时每人4192元。 对方公司给劳务费每人5000元,共15000元,扣除伙食费324元,我们公司实收14676。我要怎么分录呢
老师 ,我问下呢?就是预估退货账务怎么处理呢?
给员工银行付款报销付款500元 没有发票的办公用品 分录怎么做 谢谢老师
老师你好,请问企业汇算清缴带出来的资产总额,和人数和实际算出来的不一致,需要改吗
老师你好!公司每月做PPT,核对月末余额,现在只发支付明细表,没有发放银行月末对帐单,不知道这个余额是否准确,怎样向老板反映这个事情?老师指导一下!
老师请问个体户每个季度开票在30万内,比如四个季度合计100万,那么这个100万需要在个税系统报经营所得税吗?
公司生产技术人员培训,资料费发票如何做账
累计折旧是资产类科目,为什么说它能影响损益,导致利润减少呢
这个就是从工资里扣,或者收到冲减往来,还是上个问题没说完。
收到的餐饮类专票,不能抵扣,应该怎么处理?税务系统上要做“不抵扣勾选”吗?勾不勾选有什么区别呢?
去年还有几十份普票没人报销的,可能以后也不会报了。会有什么风险吗?
300怎么操作,打到哪个账上?
这个就打到员工的账上,不是给员工的补贴吗?
说错了,实际只发了5000,300是补贴,实际扣了,要用来买菜
就是说公司本来应该是5300,然后但是却扣了300,对吗?是这样吗?这个300就是伙食费