那么大现金放出纳那里?一般几万都嫌多的了

在实际业务中,一家公司有可能既出现在其他应收款,也可能出现在其他应付款,比如酒店每年要缴纳保险,其他应付款当中就有保险公司。而实际报险的时候,有时酒店会垫付款项,那保险公司应该是在其他应收款。有时为了记账方便 就用一个其他应付款走,这样可以吗
出纳月初领用备用金10万,挂的其他应收款,但月底用发票来报账,用了11万,老板意思是每月留10万备用金给出纳,那现在按发票数付给她11万了,那这笔11万就不能冲减其他应收款了是吧?而是走的公司现金这块了吧?
老师新年好!公司领备用金没有使用库存现金科目,都是转给出纳用其他应收款-备用金,且每个月有十几万的数额,有票的就冲其他应收款,没票的就一直挂账上,目前以达80W左右,有哪些风险呀
老师,我司和出纳挂100万往来,记账其他应收款出纳,其实就是现金放出纳那儿用来报销了,请问年底有风险吗?
老师,我们有笔其他应收款10万元,其实已经通过老公司收到,但是老公司已经注销了,这笔其他应收其实就是不存在了,现在挂账都2年了,请问怎么这笔其他应收款做平呢,老师你回复是借营业外支出,贷其他应收款,这个税务会认可吗,10万应收款说没就没有,就挂在支出了
跨省异地预交建筑要交企业所得税吗
发票烟酒转款备注什么
老师,公司有跟一家公司合作,他介绍客户或者通过他付款进公司给予他提成。现在有个问题是这样,客户付款到我们公司,销售开销售单开他公司,我们财务也是根据销售单记到他公司头上,那客户的发票谁来开?
老师好,电力公司开出的专票, 重大水利工程代收基金 这些也算是电费吗?
请问老师个体经营所得税,税收滞纳金允许扣除吗?
老师,我想问一下,小规模纳税人没有收入进账,但是确开出了发票,还申报了工资,这种情况会有影响吗,报企业所得税的时候收入是填0吗
老师你好,1月份红冲12月份多开的一张专用发票 现在销项税额和附加税都是负数 2月份有新的收入开票 销项税额直接抵扣 附加税怎么抵扣
老师好,专项扣除上周填好的,怎么今天申报工资时还是没显示专项扣除的金额?
请问老师,公司的股东在公司里面入社保和医保,老板说年底分红的时候把他们的社保和医保要扣出来,请问平时给他们缴纳的医保和社保应该怎么入账?
老师,我公司是一般纳税人,本月银行支付了管理费用300(金额282.02元,税额16.98元),但发票要下个月才收到,本月这费用的分录要做价税分离吗?如果做价税分离,怎么做?
一次一次转的,累计下来的金额,好多没有发票,如果有发票就冲平了,没有发票啊!所以越挂越大
一年累计下来的结果!
这个要提前规划,要么不能取得发票的就老板私人出钱,要么支付时直接凭单据做账,汇算时做纳税调增。